你好 如果原本多交了稅,但更正申報(bào)后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤,導(dǎo)致變成了少交稅,這可能會(huì)產(chǎn)生滯納金。 一般來(lái)說(shuō),更正申報(bào)是在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后進(jìn)行的,但如果更正申報(bào)后仍未足額繳納稅款,則可能需要繳納滯納金。
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒(méi)有開(kāi)票,企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6,但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開(kāi)了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬(wàn)多,這兩萬(wàn)多為不開(kāi)票自報(bào)收入,按期申報(bào)時(shí)只填寫(xiě)了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報(bào)增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬(wàn)多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答!非常感謝!
老師,麻煩問(wèn)下2018年報(bào)稅時(shí)增值稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,正常應(yīng)該繳納稅款5000多,原先會(huì)計(jì)申報(bào)填報(bào)表時(shí)在后面表中填寫(xiě)錯(cuò)誤數(shù)據(jù),沒(méi)交稅,現(xiàn)在需要更正原申報(bào)錯(cuò)誤報(bào)表,補(bǔ)交完稅款后還會(huì)涉及滯納金嗎
稅務(wù)局打電話(huà)讓進(jìn)行退稅,借款合同免征印花稅,我進(jìn)行的印花稅更正申報(bào),我找到了去年的財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表進(jìn)行了更正申報(bào),在稅源采集時(shí)進(jìn)行了重置,填寫(xiě)的數(shù)據(jù)和去年申報(bào)時(shí)一樣,計(jì)算出的應(yīng)納稅額確實(shí)也比去年少了,就提交了申報(bào),然后我去一般退稅管理里面想進(jìn)行退稅,結(jié)果已繳納過(guò)的印花稅提示欠稅信息,就是我剛更正申報(bào)的印花稅,還產(chǎn)生滯納金,很慌,明明去年申報(bào)繳納了,只是接到印花稅退稅通知,進(jìn)行了更正申報(bào),怎么會(huì)產(chǎn)生欠稅信息和滯納金呢,很慌這種情況怎么辦
老師,原本多交稅了,更正申報(bào)后,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤,又變成少交稅了,再進(jìn)行第二次更正申報(bào)時(shí),是否會(huì)產(chǎn)生滯納金?
老師們好!一般納稅人公司因?yàn)樽兏刂罚刂范悇?wù)要求做清稅,所以11月的增值稅11月1日已經(jīng)申報(bào)了。這個(gè)月要更正11月申報(bào),哪我現(xiàn)在是不是要先去勾選抵扣票,提交勾選后。再回去更正申報(bào)頁(yè)面進(jìn)行更正申報(bào)。申報(bào)表的金額是我自己填上,還是會(huì)自動(dòng)生成的。
一家A公司,剛開(kāi)兩個(gè)月,每個(gè)月只有費(fèi)用,沒(méi)有收入,每個(gè)月的費(fèi)用支出都是B公司給轉(zhuǎn)的,A公司支出費(fèi)用開(kāi)的發(fā)票也是開(kāi)的B公司營(yíng)業(yè),B公司轉(zhuǎn)來(lái)的記什么分錄,一直不已A公司信息開(kāi)發(fā)票可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)匯算清繳,我這邊有什么科目要特別注意的?風(fēng)險(xiǎn)比較大?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話(huà),用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
收到銀行承兌如何入賬
私車(chē)公用,租金500元,寫(xiě)收據(jù),還用給員工申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好,現(xiàn)在一般戶(hù)業(yè)務(wù)也可以轉(zhuǎn)私人賬戶(hù)發(fā)勞務(wù)費(fèi)嗎?
4月老師收購(gòu)小麥發(fā)票開(kāi)了1903萬(wàn)公斤,不含稅金額4712萬(wàn),現(xiàn)賣(mài)了943萬(wàn)公斤,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?,2024年12月賣(mài)了130萬(wàn)公斤預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話(huà),用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅工商年報(bào)關(guān)于報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)上面的經(jīng)營(yíng)信息金額,利潤(rùn)額等這是直接看利潤(rùn)表嗎?
老師在嗎 有問(wèn)題提問(wèn)
不對(duì),第一次更正因?yàn)閿?shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤,所以是少交,需要進(jìn)行第二次更正,這樣就不是少交
由于之前增值稅加計(jì)抵減沒(méi)有抵,所以現(xiàn)在需要更正申報(bào),但是第一次更正申報(bào)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)了,需要第二次更正,把加計(jì)抵減金額算進(jìn)去,這樣其實(shí)還是之前多交了稅金
所以想知道,這種情況會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金
你這個(gè)是有填寫(xiě)錯(cuò)誤的,跟你是不是多繳納稅款無(wú)關(guān)的 如果你偶爾填寫(xiě)錯(cuò)誤,那么沒(méi)什么影響,如果是頻繁的,那么就要繳納滯納金的了