你好,開運(yùn)輸費(fèi)的是這個(gè)意思嗎?

公司采購了商品給客戶,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開給我們了,但是我們沒有開給客戶,這個(gè)月開有影響嗎? 公司采購了商品給客戶,我們還未收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但已經(jīng)將發(fā)票開給客戶了,這種情況又是該怎樣處理呢?
采購商品已簽訂合同,付定金 但未發(fā)貨 未給客戶送貨,但客戶已要求開發(fā)票,應(yīng)該怎么記賬
老師您好,我們公司銷售給客戶的商品,商品已發(fā)給客戶,但客戶尚未驗(yàn)收入庫,未在發(fā)貨單簽字,客戶也要求我們開具了發(fā)票,但未付貨款,我們公司該不該確認(rèn)收入?
老師好,銷售了一商品了客戶,并開了發(fā)票且客戶還抵扣了進(jìn)項(xiàng),應(yīng)是應(yīng)收賬款,客戶貨還沒有協(xié)商退貨,但是發(fā)票不給退回,客戶退貨不退發(fā)票不合理吧?不退發(fā)票能直接開紅字發(fā)票,讓客戶抵扣的轉(zhuǎn)出嗎,但是抵扣的稅額,是沒有辦法直接給供應(yīng)商的,是嗎
電商公司包郵銷售商品,后面客戶退貨產(chǎn)生返貨運(yùn)費(fèi)由客戶承擔(dān),現(xiàn)在客戶要求開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,怎么處理?我們經(jīng)營范圍沒有運(yùn)輸
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個(gè)分錄是不是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?


是的,就是這個(gè)意思。
你看一下你有運(yùn)輸經(jīng)營范圍資質(zhì)嗎?如果沒有的話,你給他開一個(gè)服務(wù)類的,看他能接受吧。