公司是白糖加工并銷(xiāo)售,且白糖是進(jìn)口原料,因此公司可能無(wú)法享受出口退稅政策。 出口退稅政策通常適用于出口商品的生產(chǎn)企業(yè)或外貿(mào)企業(yè)。在這個(gè)案例中,公司是加工并銷(xiāo)售白糖,而不是直接出口白糖。因此,公司可能不屬于出口退稅政策的適用范圍。 另外,根據(jù)不同的稅收政策,對(duì)于生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口退稅的計(jì)算方法也不同。但在這個(gè)案例中,由于公司是加工并銷(xiāo)售白糖,而不是直接出口白糖,因此可能不屬于生產(chǎn)型免抵退稅辦法或外貿(mào)型退稅辦法的適用范圍。
某生產(chǎn)型出口企業(yè)適用增值稅免抵退稅辦法,征稅率為 13%,出口退稅 率為 10%。2019 年 3 月增值稅期末留抵稅額為 10 萬(wàn)元,4—8 月符合留抵退稅 條件。9 月國(guó)內(nèi)采購(gòu)原料進(jìn)項(xiàng)稅額 160 萬(wàn)元,內(nèi)銷(xiāo)貨物銷(xiāo)項(xiàng)稅額 60 萬(wàn)元,外銷(xiāo) 貨物銷(xiāo)售額 120 萬(wàn)元,按計(jì)劃分配率計(jì)算的進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口 料件金額為 50 萬(wàn)元,上期留抵稅額 28 萬(wàn)元。假設(shè)該企業(yè) 2019 年 4—9 月的進(jìn) 項(xiàng)構(gòu)成比例是 90%。2019 年 10 月該企業(yè)申報(bào)免抵退稅又申請(qǐng)辦理留抵退稅,允 第 3 頁(yè) 共 23 頁(yè) 許退還增量留抵稅額為:
某生產(chǎn)型出口企業(yè)適用增值稅免抵退稅辦法,征稅率為13%,出口退稅率為10%。2019年3月增值稅期末留抵稅額為10萬(wàn)元,4-8月符合留抵退稅條件。9月國(guó)內(nèi)采購(gòu)原料進(jìn)項(xiàng)稅額160萬(wàn)元,內(nèi)銷(xiāo)貨物銷(xiāo)項(xiàng)稅額60萬(wàn)元,外銷(xiāo)貨物銷(xiāo)售額120萬(wàn)元,按計(jì)劃分配率計(jì)算的進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額為50萬(wàn)元,上期留抵稅額28萬(wàn)元。假設(shè)該企業(yè)2019年4-9月的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例是90%。2019年10月該企業(yè)申報(bào)免抵退稅又申請(qǐng)辦理留抵退稅,允許退還增量留抵稅額為?
我公司是一家生產(chǎn)出口企業(yè),既有內(nèi)銷(xiāo)也有出口業(yè)務(wù),去年因享受了留抵退稅政策后導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額所剩無(wú)幾,但是去年的出口業(yè)務(wù)還有一部分沒(méi)有辦理出口退稅,請(qǐng)問(wèn)老師我們?nèi)ツ隂](méi)辦理出口退稅的業(yè)務(wù)是否還可以辦理出口免抵稅?是否會(huì)因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額已辦理留抵退稅而不能辦理出口免抵
總公司是外貿(mào)企業(yè),總公司購(gòu)買(mǎi)原材料給分公司生產(chǎn),等生產(chǎn)好成品后交回給總公司,然后總公司報(bào)關(guān)出口,請(qǐng)問(wèn)這樣符合出口退稅要求嗎?我們外貿(mào)公司進(jìn)項(xiàng)是原材料,銷(xiāo)售是成品,能不能讓分公司開(kāi)加工費(fèi)發(fā)票給我們,然后我們?nèi)ネ嗽牧系倪M(jìn)項(xiàng)稅?
老師,您好!我在會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)過(guò)出口退稅的課,我還有一個(gè)問(wèn)題不明白,請(qǐng)教您一下。我們公司是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),出口貨物不在免抵退稅政策范圍內(nèi),請(qǐng)問(wèn)老師,我們cif方式出口貨物時(shí),確認(rèn)收入也要換算成fob價(jià)格嗎?
老師,還是不明白在從微信零錢(qián)扣除手續(xù)費(fèi),的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號(hào)提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費(fèi),只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費(fèi),這樣再怎么做分錄啊
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號(hào)提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)從微信零錢(qián)額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
老師,公司買(mǎi)材料轉(zhuǎn)賬給員工,但沒(méi)有發(fā)票,怎么做賬
老師,特許權(quán)使用費(fèi)怎么開(kāi)票
老師您好,我們公司名下有輛車(chē),現(xiàn)在把這輛車(chē)賣(mài)出去的話(huà)我們需要給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票么?開(kāi)什么樣的發(fā)票呢?
我們店里剛升為有限公司,但是只有夫妻二人,請(qǐng)問(wèn)怎么樣做工資?做好多工資?有兩個(gè)孩子,我一個(gè)母親,他父母健在,無(wú)房貸,車(chē)貸。兩個(gè)人都在店里買(mǎi)了社保。
上個(gè)月發(fā)票需要作廢,還需要交稅嗎
我的租金一個(gè)月是1萬(wàn)元,開(kāi)票需要出5%的稅點(diǎn),那么這500是開(kāi)票的服務(wù)費(fèi),這個(gè)要怎么入賬?
老師好,個(gè)人所得稅扣繳客戶(hù)端信息采集,信息采集導(dǎo)入模板里,手機(jī)號(hào)碼一欄無(wú)法填寫(xiě)手機(jī)號(hào),咋辦
印花稅要計(jì)入固定資產(chǎn)原值嗎
它屬于出口
加工后出口的
出口的話(huà)這個(gè)不能退稅
什么情況可以退稅
白糖是否可以退稅,需要根據(jù)具體情況來(lái)判斷。 首先,如果白糖是作為原材料進(jìn)行生產(chǎn)或加工,那么在進(jìn)口時(shí)可能會(huì)享受免稅或減稅政策,以促進(jìn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展或增加進(jìn)口國(guó)的食品供應(yīng)。 其次,如果白糖是作為一般貿(mào)易進(jìn)口,那么需要根據(jù)具體的稅收政策來(lái)判斷是否可以退稅。一般來(lái)說(shuō),如果符合相關(guān)退稅政策的要求,那么白糖進(jìn)口是可以退稅的。但是,具體的退稅標(biāo)準(zhǔn)和要求可能因地區(qū)、政策法規(guī)和相關(guān)機(jī)構(gòu)的規(guī)定而有所不同,需要具體查詢(xún)或咨詢(xún)相關(guān)部門(mén)。
滿(mǎn)足什么條件可以退稅?不是所有出口貨物都可以退稅嗎
同學(xué)你好 白糖是否可以退稅,需要根據(jù)具體情況來(lái)判斷。 首先,如果白糖是作為原材料進(jìn)行生產(chǎn)或加工,那么在進(jìn)口時(shí)可能會(huì)享受免稅或減稅政策,以促進(jìn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展或增加進(jìn)口國(guó)的食品供應(yīng)。 其次,如果白糖是作為一般貿(mào)易進(jìn)口,那么需要根據(jù)具體的稅收政策來(lái)判斷是否可以退稅。一般來(lái)說(shuō),如果符合相關(guān)退稅政策的要求,那么白糖進(jìn)口是可以退稅的。但是,具體的退稅標(biāo)準(zhǔn)和要求可能因地區(qū)、政策法規(guī)和相關(guān)機(jī)構(gòu)的規(guī)定而有所不同,需要具體查詢(xún)或咨詢(xún)相關(guān)部門(mén)。
那公司屬于免抵退稅辦法申報(bào)增值稅還是免退稅辦法申報(bào)增值稅?
也就是屬于生產(chǎn)型還是外貿(mào)型
這個(gè)申報(bào)免稅的就可以了
好的。謝謝老師精彩解答
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝