你好,同學(xué) 正常情況下,所得稅稅率都是25%,只要高新企業(yè)是15%,小微企業(yè)是5%
老師,建筑行業(yè)的分公司,所得稅是核定征收嗎?我們總公司之前是8%的利潤率*25%、按2%交,分公司是不是也一樣?
老師,我們是分公司,2021年企業(yè)所得稅是獨立申報的,現(xiàn)在2022年可以匯總給總公司申報嗎?因為分公司企業(yè)所得稅獨立申報為百分之25,太高了
老師好,請問分公司是獨立核算的,總公司的企業(yè)所得稅是25個點,分公司要和總公司一樣嗎
老師,總分公司,我是分公司,為啥所得稅交25%
老師,總分公司匯總申報所得稅的情況,分公司利潤高是按照分公司自己的利潤交25%么?不是應(yīng)該所有分支機構(gòu)匯總后再分配嗎?
本月出口應(yīng)征稅貨物,一開具發(fā)票,我并沒有在未開具發(fā)票那邊填寫紅沖數(shù)據(jù),但到提交申報的時候為什么出現(xiàn)除出口應(yīng)征稅未票收入外的其他未票收入為負,是因為1月我跨年紅沖了24年的未票收入嗎,但合記起來也不是負數(shù)啊
老師您好,工商年報中在職人數(shù)總數(shù)對的,高校人數(shù)失業(yè)再就業(yè)這些都填0可以嗎?人數(shù)太多了,統(tǒng)計有困難,可以嗎一直都是這樣填的
老師,我單位收到紅字發(fā)票,是部分沖紅的,原來那張去年已認證,我入賬進項轉(zhuǎn)出,可增值稅申報不行,怎么辦
工商年報中高校畢業(yè)人數(shù)一直以為高校學(xué)歷人數(shù),所以一直都是填錯的往期的數(shù)據(jù)可以不做修改了嗎?
您好老師,在建工程,23年底完工,一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),在今年5月份轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),之前的折舊是否需要補提呢?
老師指導(dǎo)一下哈,就是電子稅務(wù)局招工當時填的工資6963.32元,報個稅也是6963.32元,但是做賬發(fā)工資少了0.32元,就兩個人沒影響吧。
老師,我們是充電樁運營企業(yè),給客戶提供充電服務(wù),我6月份收到5月份的電費賬單怎么做賬
電子稅務(wù)局是否可以打印員工的參保證明
請問單位在付了當月電費時直接入了費用,借管理費用,制造費用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進項稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進項稅,現(xiàn)需要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師要現(xiàn)有公司控股另一個公司,另一個公司可以取消監(jiān)事嗎
我是分公司,增值稅是按一個季度不超30萬計算,但是所得稅為啥是25
增值稅有優(yōu)惠政策 所得稅目前沒有優(yōu)惠政策,按照正常的稅率25%交納
我是小規(guī)模公司,不是不超300萬5%的所得稅嗎
我是小規(guī)模公司,不是不超300萬5%的所得稅嗎 這個是小微企業(yè)的優(yōu)惠,小規(guī)模納稅人沒有這個政策
老師,我利潤沒有超過300萬,我就1萬利潤,那為啥還有按25的稅率呢
因為,小微企業(yè)有個標準,是資產(chǎn)不高于5000萬,人數(shù)小于300,利潤小于300萬 滿足這個條件,才能用5% 不滿足,就是利潤幾千,也是按照25%
我知道,我的意思是總分公司是不是合一起來超過其中一個,就得交25的稅,還是總分公司獨立核算稅
總分公司合并企業(yè)的,超過,就不行
如果是分開核算,我不超標準呢
一般所得稅不能分開申報,是合并的