1.當公司收到貸款時,您應該做以下會計分錄:借:銀行存款貸:短期借款 2.當公司將貸款借給私人時,您應該做以下會計分錄:借:其他應收款貸:銀行存款 3.當公司收到私人歸還的借款時,您應該做以下會計分錄:借:銀行存款貸:其他應收款 4.當公司償還貸款時,您應該做以下會計分錄:借:短期借款貸:銀行存款
?老師企業(yè)之間的借款,是做 借:銀行存款 貸:其他應付款_zx公司,還是 借:銀行存款 貸:短期借款_zx公司?
老師,對公賬戶付對公賬號的短期借款,當月借次月還,不收利息的會計分錄,借:短期借款-Xx公司 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:短期借款-Xx公司 是這樣嗎
請問一下老師,我公司貸款之后再借給私人(無息的)幾天后還給了公司,公司在還了貸款。 我做借:銀行存款 貸:短期借款,借:其他應收款 貸銀行存款,借:短期借款。貸:銀行存款,這樣做可以嗎
老師,你好,我想問一下,關(guān)于銀行貸款以及還貸做賬,收到款,借 銀行存款-銀行 貸 短期借款-銀行 ,還款時 借 短期借款-銀行 貸 銀行存款-銀行 這樣子有問題嗎
老師,我公司1年前問銀行借款400萬,1年后我公司還款400萬,我這樣寫分錄正確嗎? 借款時 借銀行存款4000000 貸短期借款4000000 還款時 借短期借款4000000 貸銀行存款4000000
老師小企業(yè)會計準則沖去年的收入成本費用可以直接記入今年當期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤分配未分配利潤會有什么影響,會導致報表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個體內(nèi)賬,以老板私人卡運營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設備,入賬價值為200萬元,預計使用壽命為10年,預計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設備存在減值跡象,經(jīng)測試預計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設備的賬面價值應為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應收款出納
您好老師,請問我當月開具的電子紅字發(fā)票當月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務處理可以嗎
已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導致稅務會計報上月稅款,因沒有進項導致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
借給私人錢是不是一定得基本戶轉(zhuǎn),一般戶不能轉(zhuǎn),我無息貸款借給私人從基本戶有問題嗎
同學你好 這個可以的
老師請問一下今天公司基本戶收到一筆錢20萬元,備注著前期合作款,我問了老板,老板說這個錢是他的,要轉(zhuǎn)還給他,是他之前幫其他公司墊付的費用,現(xiàn)在付過來,要轉(zhuǎn)還給他,因為之前老板欠了公司10萬,減掉這筆,轉(zhuǎn)了給老板10萬,備注著往來款,這個賬怎么做
1.首先,確定涉及的賬戶。在這個案例中,我們主要涉及的是公司的“銀行存款”賬戶和老板的“其他應付款”或“應收賬款”賬戶(具體取決于老板和公司之間的債務關(guān)系)。 2.當公司收到這筆錢時,我們需要在“銀行存款”賬戶中記錄這筆款項。借記“銀行存款”,貸記“預收賬款”或“應收賬款”(具體取決于這筆款項是否已經(jīng)預先支付或是否是后續(xù)的收入)。分錄如下:借:銀行存款 200000貸:預收賬款/應收賬款 200000 3.當公司為老板墊付款項時,我們需要從“銀行存款”賬戶中轉(zhuǎn)出相應的金額,并在老板的賬戶中記錄這筆款項。分錄如下:借:其他應付款/應收賬款-老板名(具體看是老板欠公司錢還是公司欠老板錢)100000貸:銀行存款 100000 4.當公司將剩余的款項退還給老板時,我們需要在老板的賬戶中記錄這筆款項。同時,從“銀行存款”賬戶中轉(zhuǎn)出相應的金額。分錄如下:借:其他應付款/應收賬款-老板名(具體看是老板欠公司錢還是公司欠老板錢)100000貸:銀行存款 100000
首先轉(zhuǎn)給老板業(yè)務往來款,我做借:其他應收款10,貸:銀行存款10(有寫付款單),之后收到其他公司轉(zhuǎn)的老板墊付的錢,借:銀行存款20貸:其他應收款20(只有收到錢的銀行銀行回單)之后付給老板往來款,借:其他應收款10,貸:銀行存款10,(有老板簽名付款單)這樣做賬和單據(jù)可以嗎
我是比較在意對方公司轉(zhuǎn)進公司的錢寫著前期合作費用,之前的賬沒有跟這個公司有往來,老板說是他之前墊付的款,我這樣做有責任嗎
幫那個對方公司墊付的
同學你好 這個可以的 沒事
那我前面這樣做賬和單據(jù)有問題嗎,如果可以那么收到那筆備注前期合作費用(老板幫其他公司墊付的款)我分錄摘要怎么寫
借:銀行存款 貸:應收帳款-XX公司(前期合作費用退款)
難到要補做一筆,借:其他應收款-xx公司,貸:其他應收款-老板,然后收到這筆備注前期合作費用,借:其他應收款-xx公司,
借:銀行存款,貸其他應收款-xx公司
同學你好 這樣就可以了
首先轉(zhuǎn)給老板業(yè)務往來款,我做借:其他應收款10,貸:銀行存款10(有寫付款單),補做一筆,借:其他應收款- XX公司,貸:其他應收款-老板,之后收到其他公司轉(zhuǎn)的老板墊付的錢,借:銀行存款-老板20貸:其他應收款20-XX公司(只有收到錢的銀行銀行回單)之后付給老板往來款,借:其他應收款10,貸:銀行存款10,(有老板簽名付款單)這樣做賬和單據(jù)可以嗎
如果是,補做的,沒有單據(jù)怎么弄啊
沒有單據(jù)做往來科目
怎么做,補做這個不是往來科目嗎,是不是我之前發(fā)給你看的分錄是對的,不要單據(jù)嗎
往來科目可以用銀行回單
問題是之前墊付是老板墊付的,是沒有沒有銀行回單的
同學你好 那就不用附件
老師網(wǎng)銀在線認證測試,收付就幾毛錢,我最進管理費用-其他可以嗎
同學你好 這個可以的