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請問一下老師,我公司貸款之后再借給私人(無息的)幾天后還給了公司,公司在還了貸款。 我做借:銀行存款 貸:短期借款,借:其他應收款 貸銀行存款,借:短期借款。貸:銀行存款,這樣做可以嗎

2023-11-28 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-28 10:24

1.當公司收到貸款時,您應該做以下會計分錄:借:銀行存款貸:短期借款 2.當公司將貸款借給私人時,您應該做以下會計分錄:借:其他應收款貸:銀行存款 3.當公司收到私人歸還的借款時,您應該做以下會計分錄:借:銀行存款貸:其他應收款 4.當公司償還貸款時,您應該做以下會計分錄:借:短期借款貸:銀行存款

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快賬用戶2400 追問 2023-11-28 13:14

借給私人錢是不是一定得基本戶轉(zhuǎn),一般戶不能轉(zhuǎn),我無息貸款借給私人從基本戶有問題嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-28 13:23

同學你好 這個可以的

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快賬用戶2400 追問 2023-11-28 14:14

老師請問一下今天公司基本戶收到一筆錢20萬元,備注著前期合作款,我問了老板,老板說這個錢是他的,要轉(zhuǎn)還給他,是他之前幫其他公司墊付的費用,現(xiàn)在付過來,要轉(zhuǎn)還給他,因為之前老板欠了公司10萬,減掉這筆,轉(zhuǎn)了給老板10萬,備注著往來款,這個賬怎么做

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齊紅老師 解答 2023-11-28 14:18

1.首先,確定涉及的賬戶。在這個案例中,我們主要涉及的是公司的“銀行存款”賬戶和老板的“其他應付款”或“應收賬款”賬戶(具體取決于老板和公司之間的債務關(guān)系)。 2.當公司收到這筆錢時,我們需要在“銀行存款”賬戶中記錄這筆款項。借記“銀行存款”,貸記“預收賬款”或“應收賬款”(具體取決于這筆款項是否已經(jīng)預先支付或是否是后續(xù)的收入)。分錄如下:借:銀行存款 200000貸:預收賬款/應收賬款 200000 3.當公司為老板墊付款項時,我們需要從“銀行存款”賬戶中轉(zhuǎn)出相應的金額,并在老板的賬戶中記錄這筆款項。分錄如下:借:其他應付款/應收賬款-老板名(具體看是老板欠公司錢還是公司欠老板錢)100000貸:銀行存款 100000 4.當公司將剩余的款項退還給老板時,我們需要在老板的賬戶中記錄這筆款項。同時,從“銀行存款”賬戶中轉(zhuǎn)出相應的金額。分錄如下:借:其他應付款/應收賬款-老板名(具體看是老板欠公司錢還是公司欠老板錢)100000貸:銀行存款 100000

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快賬用戶2400 追問 2023-11-28 14:27

首先轉(zhuǎn)給老板業(yè)務往來款,我做借:其他應收款10,貸:銀行存款10(有寫付款單),之后收到其他公司轉(zhuǎn)的老板墊付的錢,借:銀行存款20貸:其他應收款20(只有收到錢的銀行銀行回單)之后付給老板往來款,借:其他應收款10,貸:銀行存款10,(有老板簽名付款單)這樣做賬和單據(jù)可以嗎

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快賬用戶2400 追問 2023-11-28 14:30

我是比較在意對方公司轉(zhuǎn)進公司的錢寫著前期合作費用,之前的賬沒有跟這個公司有往來,老板說是他之前墊付的款,我這樣做有責任嗎

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快賬用戶2400 追問 2023-11-28 14:31

幫那個對方公司墊付的

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齊紅老師 解答 2023-11-28 14:35

同學你好 這個可以的 沒事

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快賬用戶2400 追問 2023-11-28 14:38

那我前面這樣做賬和單據(jù)有問題嗎,如果可以那么收到那筆備注前期合作費用(老板幫其他公司墊付的款)我分錄摘要怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-11-28 14:45

借:銀行存款 貸:應收帳款-XX公司(前期合作費用退款)

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快賬用戶2400 追問 2023-11-28 14:52

難到要補做一筆,借:其他應收款-xx公司,貸:其他應收款-老板,然后收到這筆備注前期合作費用,借:其他應收款-xx公司,

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快賬用戶2400 追問 2023-11-28 14:53

借:銀行存款,貸其他應收款-xx公司

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齊紅老師 解答 2023-11-28 14:57

同學你好 這樣就可以了

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快賬用戶2400 追問 2023-11-28 15:01

首先轉(zhuǎn)給老板業(yè)務往來款,我做借:其他應收款10,貸:銀行存款10(有寫付款單),補做一筆,借:其他應收款- XX公司,貸:其他應收款-老板,之后收到其他公司轉(zhuǎn)的老板墊付的錢,借:銀行存款-老板20貸:其他應收款20-XX公司(只有收到錢的銀行銀行回單)之后付給老板往來款,借:其他應收款10,貸:銀行存款10,(有老板簽名付款單)這樣做賬和單據(jù)可以嗎

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快賬用戶2400 追問 2023-11-28 15:01

如果是,補做的,沒有單據(jù)怎么弄啊

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齊紅老師 解答 2023-11-28 15:08

沒有單據(jù)做往來科目

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快賬用戶2400 追問 2023-11-28 15:11

怎么做,補做這個不是往來科目嗎,是不是我之前發(fā)給你看的分錄是對的,不要單據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-28 15:16

往來科目可以用銀行回單

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快賬用戶2400 追問 2023-11-28 15:26

問題是之前墊付是老板墊付的,是沒有沒有銀行回單的

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齊紅老師 解答 2023-11-28 15:31

同學你好 那就不用附件

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快賬用戶2400 追問 2023-11-28 16:06

老師網(wǎng)銀在線認證測試,收付就幾毛錢,我最進管理費用-其他可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-28 16:13

同學你好 這個可以的

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1.當公司收到貸款時,您應該做以下會計分錄:借:銀行存款貸:短期借款 2.當公司將貸款借給私人時,您應該做以下會計分錄:借:其他應收款貸:銀行存款 3.當公司收到私人歸還的借款時,您應該做以下會計分錄:借:銀行存款貸:其他應收款 4.當公司償還貸款時,您應該做以下會計分錄:借:短期借款貸:銀行存款
2023-11-28
同學你好 對的 這樣做就行
2022-02-21
同學,你好 這個沒問題
2023-12-12
你好 這個借:銀行存款 貸:其他應付款_zx公司, 只有找金融機構(gòu)借款才是短期借款
2021-07-22
同學你好 對的,這樣做就可以了
2021-01-07
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