您好 請問是單位收了住宿費(fèi) 然后返了一天的 實(shí)際只收一天的么
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
對啊,酒店5月1日入住客人郝帥1人,包間一間,房價為550元一天,住四天,郝帥通過微信支付方式支付2700元,其中,住宿費(fèi)2200元,押金500元按先后付款住店方式進(jìn)行結(jié)算,請問一下,會計分錄正確的是 a,借銀行存款2700元貸預(yù)收賬款2700元 b,借其他貨幣資金2700元,待預(yù)收賬款2700元 c,借其他貨幣資金2700元,待預(yù)收賬款2200元,其他應(yīng)付款500元 d,借銀行存款2700元,待預(yù)收賬款2200元,其他應(yīng)付款500元
我們公司經(jīng)常有業(yè)務(wù)員去外面先墊資,去外面差旅費(fèi),汽車郵費(fèi),住宿費(fèi)拿一些票回來再報銷,比如業(yè)務(wù)員叫王新,但是業(yè)務(wù)員拿回來的報銷單子上是什么快捷酒店呀,因?yàn)橛邪l(fā)票拿給財務(wù),所以財務(wù)就從公賬轉(zhuǎn)給王五個人賬號上,這種情況我們公司該如何做分錄,借方 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi),貸方 銀行存款,還是借方 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸方 其他應(yīng)付款-王五,借方 其他應(yīng)付款-王五 ,貸方:銀行存款
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要業(yè)務(wù)是生產(chǎn)銷售家電。2018年12月該企業(yè)專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)發(fā)生與職工薪酬有關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)3日,以銀行存款支付當(dāng)月職工宿舍房租16500元。該宿舍專供銷售人員免費(fèi)居住。(2)10日,以銀行存款發(fā)放上月銷售機(jī)構(gòu)人員職工薪酬460000元。應(yīng)付上月銷售人員職工薪酬總額為480000元,按稅法規(guī)定應(yīng)代扣代繳的職工個人所得稅共計12000元,發(fā)放時收回代墊職工家屬繳納的醫(yī)藥費(fèi)3000元,從應(yīng)付職工薪酬中代扣個人應(yīng)繳納的醫(yī)療社會保險費(fèi)5000元。(3)17日至21日,銷售機(jī)構(gòu)職工張某休探親假5天,按照規(guī)定,確認(rèn)為非果積帶薪缺勤。(4)31日,確認(rèn)12月銷售機(jī)構(gòu)人員職工薪酬,其中,工資為560000元,按國家規(guī)定計提標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)為112000元,基本醫(yī)療保險費(fèi)、工傷保險費(fèi)共計53200元,計提工會經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)共計25200元。會計分錄怎么寫
1YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2019年6月1日銷售產(chǎn)品一批,價目表中該產(chǎn)品價格(不含稅)為100000元、。現(xiàn)金折扣為10/5,N/10.購買方于第3天付款。要求:采用總價法編制銷售產(chǎn)品,收到貨款的會計分錄。如果購買方于第10天付款,則收到貨款時的會計如何編制。資料:YR公司為增值稅一般納稅人,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1.8月7日,采購員李達(dá)到財務(wù)部預(yù)借差旅費(fèi)20000元。2.9月12日,采購員李達(dá)出差回來,報銷差旅費(fèi)21850元,用現(xiàn)金補(bǔ)付1850元。其中:飛機(jī)票10844元(含稅,增值稅稅率為9%);住宿費(fèi)10383.02元,增值稅稅額622.98元3.10月8日,退還上月租入的塑料桶一批,收回包裝物押金2000元4.11月3日,職工萬祎鴻生病住院。開出轉(zhuǎn)賬支票墊付應(yīng)由該職工個人負(fù)擔(dān)的住院費(fèi)3000元,其余費(fèi)用直接從基本醫(yī)療保險中支付。
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳箨P(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
是的,但是2日是個人墊付。退房1日的錢是用銀行存款支付給個人
2日是個人墊付 是對方單位住宿個人墊付么? 您單位是收款單位吧?
客人住宿,是集團(tuán)子公司
個人用微信墊付2日住宿費(fèi)798。退一天房,銀行存款返回一日住宿費(fèi)399,返到了個人墊付的微信上。其余的399要做收入。會計分錄怎么做?
個人用**墊付2日住宿費(fèi)798 這個**支付給自己單位的 是客人自己的** 對么
是單位員工給客人墊付的
那這個錢是**掃到單位的賬戶么? 還是單位的** 您說一個墊付 一個返 沒說明是哪里收到
員工個人墊付,公司返還一半給個人,剩余的一半進(jìn)收入
借:銀行存款? 798 貸:其他應(yīng)付款-個人 借:其他應(yīng)付款-個人 396 貸:主營業(yè)務(wù)收入396 借:銷售費(fèi)用396 貸:銀行存款 396