只要確實銷售柴油,那就可以開。
老師:我剛轉(zhuǎn)行到一家新開的公司。看到報銷單很亂的,想規(guī)范一下報銷,是老板負責的還是會計可以出建議?報銷有沒有什么原則?一般你們學(xué)堂有規(guī)定模板嗎?老板年輕,是89年的,別人有單就報,好像沒原則。煮飯搞伙食的女人買一瓶炒菜的油,然后在報銷單上有洗發(fā)水,洗發(fā)露,麻辣吃的。另一個單還有衛(wèi)生巾等等私用品。你說我能向老板反映嗎?員工報伙食費也沒有一定的規(guī)定。還有老板很多自己買奶茶,點美團外賣的單也報銷。只是他一個老板的公司,有必要自己平常吃的也報銷嗎?新手不懂,求指導(dǎo),謝謝!
一般納稅人,公司,有出口業(yè)務(wù),也有內(nèi)銷,賣化肥的,有買了別的公司直接再賣的。 也有買來半成品加工后再賣出去的??梢蚤_增值稅普票,也可以開增值稅專用發(fā)票。請問,我這公司的出口的農(nóng)產(chǎn)品是屬于出口退稅業(yè)務(wù)。可以像稅務(wù)局申請免抵退嗎
某商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1.采分期方式銷售家居用品一批,價稅合計3390萬元,按照合同約定4月內(nèi)收款80%,截止到4月30日未收到約定款項。2.轉(zhuǎn)讓位于本市區(qū)自建商鋪一棟,取得含稅銷售額2289萬元。該商鋪建成于2015年,企業(yè)選擇簡易計稅方法計征增值稅。3.獲得國債利息收入50萬元。4.購買辦公用品一批,取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬元,稅額0.78萬元。5.購買燃油載貨汽車1輛自用,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付含稅款項33.9萬元。6.進口服裝一批,關(guān)稅完稅價格2000萬元,該批服裝已經(jīng)報關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。7.員工因公境內(nèi)出差,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計2.18萬元。8.上月購進一批化妝品因管理不善損毀,該批化妝品進項稅額2.08萬已在上期抵扣。。(其他相關(guān)資料:進口服裝關(guān)稅稅率15%,不屬于消費稅應(yīng)稅范圍,員工均與企業(yè)簽訂了勞動合同)8.計算企業(yè)4月份應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅額
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設(shè)備,當時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設(shè)備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認: 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回損測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告;標識標牌設(shè)計、制作;消防設(shè)施工程;安全防范產(chǎn)品銷售;安全防范工程的設(shè)計與施工;檢測服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;承辦會議及商品展覽展示活動;企業(yè)形象設(shè)計及營銷策劃;包裝裝潢及其他印刷;專業(yè)設(shè)計服務(wù);攝影攝像服務(wù);電腦圖文設(shè)計制作;計算機軟硬件的開發(fā)及應(yīng)用;計算機技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計算機及配件、辦公用品、電子產(chǎn)品、建筑材料、裝飾材料的銷售;五金交電銷售;普通機械設(shè)備的租賃;室內(nèi)外裝飾裝修工程;市政公用工程;建筑裝修裝飾工程的設(shè)施與施工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 你好,我小規(guī)模公司上述經(jīng)營范圍可以開不銹鋼板、不銹鋼三角支架、安裝費發(fā)票嗎?稅點是多少?
老師好,請問醫(yī)療器械銷售公司,經(jīng)營范圍就是醫(yī)療器械銷售,公司購入了海參,收到增值稅專用發(fā)票,不賣出海參的情況下,怎么做賬才能抵扣這個海參的進項稅?謝謝老師。
老師好,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,公司購入了海參收到了增值稅專用發(fā)票,老板娘說別人家都能抵扣進項稅,讓我也抵扣進項稅,可是我們這個是費用,也沒有銷售海參的經(jīng)營范圍,也不賣海參。這個購入的海參能抵扣進項稅嗎?
老師,我們加油充值對方先開票了,是帶稅率的普票,我們是直接把這個金額入賬嗎
給客戶買的東西怎么做賬
老師好,能幫我看一下這個固定資產(chǎn)清理的分錄對嗎?
假如三季度買車,金額30萬,三季度預(yù)繳所得稅時填一次性扣除,填之前應(yīng)納稅所得額10000,填之后實際利潤額是-29萬嗎
老師,請問下我們公司占用村民的田地架電線桿的補償款是按著我們的勞務(wù)收入的比率補償給村民的,應(yīng)該計入成本還是營業(yè)外支出?
老師你好咨詢一下,我的賬上的稅金比電子稅務(wù)局的稅金多了7角錢,賬上該怎么沖減一下,憑證該怎么做
老師,這家公司業(yè)務(wù)和員工很少,員工六到七月份出差的費用,8才開到票,8月記賬和報銷這6和7月份的費用沒問題吧
老師您好,小規(guī)模信息技術(shù)咨詢服務(wù)主營,開服務(wù)類發(fā)票,稅率是多少呢