你好,你要每個(gè)業(yè)務(wù)分別核算,是可以申請(qǐng)的呢
請(qǐng)教一下,公司是生產(chǎn)加工企業(yè),現(xiàn)在有一筆國(guó)外維修款,我咨詢稅務(wù)了,因?yàn)槠匠]有進(jìn)出口,目前就這一筆,以后估計(jì)也不會(huì)多的話,可以不用進(jìn)出口免抵退備案,可以直接免稅,涉及的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我這樣操作可以嗎?
出口退稅流程及計(jì)算 老師您好,我想咨詢下,我們公司是外貿(mào)型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在開始有少量的出口業(yè)務(wù),是否是先要把以前對(duì)應(yīng)的已認(rèn)證已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后再申請(qǐng)退稅?另外還想問(wèn)一下如果需要開具增值稅普通發(fā)票,由于是免稅業(yè)務(wù),是否開具的也是0稅率的增值稅普通發(fā)票?謝謝老師
一般納稅人,公司,有出口業(yè)務(wù),也有內(nèi)銷,賣化肥的,有買了別的公司直接再賣的。 也有買來(lái)半成品加工后再賣出去的??梢蚤_增值稅普票,也可以開增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)問(wèn),我這公司的出口的農(nóng)產(chǎn)品是屬于出口退稅業(yè)務(wù)??梢韵穸悇?wù)局申請(qǐng)免抵退嗎
老師好,我們作為生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來(lái)料加工、一般貿(mào)易,同時(shí)還會(huì)直接進(jìn)口成品內(nèi)銷。請(qǐng)問(wèn)關(guān)于來(lái)料加工生產(chǎn)時(shí),會(huì)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一些輔料,定期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。因?yàn)槲覀冞€有進(jìn)口的成品內(nèi)銷會(huì)進(jìn)項(xiàng)抵扣,我們就將所有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時(shí),我們就沒有申請(qǐng)退稅了。這樣是否可以呢?
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時(shí)申報(bào)了部分出口退稅 由于當(dāng)時(shí)沒有留抵了 剩余還有3張報(bào)關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬(wàn) 另兩張分別為10多萬(wàn)) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說(shuō)我們?cè)瓉?lái)沒有申報(bào)出口退稅的額度可以用來(lái)做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個(gè)可以嗎? 因?yàn)槲覀兿聜€(gè)月要開票交10萬(wàn)的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個(gè)免抵什么時(shí)候可以申報(bào)?我們要如何來(lái)申報(bào)這個(gè)免抵呢 ?申報(bào)表上如何填寫?賬上如何做賬?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問(wèn)問(wèn)啥事嗎
老師請(qǐng)問(wèn)換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問(wèn)下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
我知道肯定是分別核算的,但是我不明白稅務(wù)局不讓我們免稅,對(duì)于出口這塊。我覺得稅務(wù)局做的不對(duì)
那你可以請(qǐng)教稅管員具體是什么原因
一個(gè)人農(nóng)產(chǎn)品,化肥,而且還出口馬來(lái)西亞和其他國(guó)家
一個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品,化肥,而且還出口馬來(lái)西亞和其他國(guó)家,這本身出口是國(guó)家支持的項(xiàng)目啊,出口得免稅的啊。為啥稅務(wù)局給我說(shuō) 什么是增值稅,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,你流轉(zhuǎn)了嗎?你流轉(zhuǎn)增值了就得交稅。我覺得他說(shuō)的不完全對(duì),
你這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品不是自產(chǎn)的嗎?你最初就是免稅的嗎
最初就沒讓我們免稅,后來(lái)是我去那上班去了,覺得是一個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品,一個(gè)是有出口。我還很困惑為啥不讓我們免稅,還讓我們每個(gè)月交稅,我就去找的稅務(wù)局。
我們的產(chǎn)品有的是進(jìn)的別人的再倒賣出去。有的是進(jìn)的粉末再加工成顆粒再賣出去。
而且他們還開的有專票和普票,這讓我更迷糊了,這現(xiàn)實(shí)生活和學(xué)的書本知識(shí)不一樣啊。我都郁悶了。哪個(gè)才對(duì)呀?老師
這個(gè)書本和實(shí)操是有些操作不一樣,不過(guò)原理都一樣,你可以在會(huì)計(jì)學(xué)堂首頁(yè)搜索這方面的實(shí)操學(xué)習(xí)一下。 購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品時(shí)不需要繳納增值稅,可以抵扣13%; 但是,生產(chǎn)加工后又出售的,要交納增值稅; 根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2011〕137號(hào))和《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕75號(hào))兩個(gè)文件的規(guī)定,只有蔬菜和部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)免征增值稅,其余購(gòu)買的農(nóng)產(chǎn)品再銷售不得免征增值稅。 納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按下列規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 1、納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書的,以增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額; 2、從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額; 3、取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。
哦,那意思是我們這邊農(nóng)產(chǎn)品是不免稅的,但是對(duì)于出口業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)呢。是不是得退稅呢。
農(nóng)產(chǎn)品出口是否退稅,分為兩種情況: 1、如果從事農(nóng)產(chǎn)品粗加工出口,即收購(gòu)后加工再出口,屬于自產(chǎn)產(chǎn)品,是可以享受出口退稅的; 2、如果出口企業(yè)直接收購(gòu)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,出口退稅環(huán)節(jié)是不能退稅的,所以直接收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品沒有經(jīng)過(guò)加工出口,不屬于自產(chǎn)產(chǎn)品,因此不能退稅。
那就是我們那部分購(gòu)入的粉末的產(chǎn)品自己再加工成顆粒,然后出口出去,這部分是可以退稅的
是的呢,你這邊可以跟稅管員溝通一下,把資料分類清楚
那老師麻煩您那有這方面的資料分類條文嗎?麻煩發(fā)我一份唄
稍等,我這邊找一下的呢