同學(xué)你好: 收業(yè)主水電費(fèi): 借:銀行存款5萬(wàn)元/1.03 貸:其他應(yīng)收款一水電費(fèi)5萬(wàn)元/1.03 支付水電費(fèi): 借:管理費(fèi)用一水電費(fèi)3萬(wàn)元/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)3/1.03*3% 其他應(yīng)收款7萬(wàn)元/1.03 貸:銀行存款10萬(wàn)元/1.03
您好老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,物業(yè)公司自己出租的房屋,并收取租戶的水電費(fèi)如何做賬, 1.我們是找租戶收取本月的水電費(fèi)然后開具收據(jù)給租戶。收取電費(fèi)1.5一度,水費(fèi)是6元一頓。 繳納電費(fèi)是1.2一度,水費(fèi)是4元一頓。 2,收到租戶繳納的水電費(fèi)由物業(yè)公司繳納供電局,供電局并開局發(fā)票給物業(yè)公司,請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該做全不收入,還是做繳納供電局和水電局以后得差額做收入,還是直接走其他應(yīng)付款呢。
作為物業(yè)公司,收取租戶水、電費(fèi)并開出發(fā)票的,之前是計(jì)入待攤費(fèi)用科目, 1.現(xiàn)在是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)為其他業(yè)務(wù)收入?向水廠、電力公司支付水電費(fèi)時(shí)候是不是用其他業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)?現(xiàn)在科目轉(zhuǎn)換應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)換? 2.結(jié)轉(zhuǎn)成本的稅務(wù)方面應(yīng)該怎么處理? 3.有無(wú)具體會(huì)計(jì)分錄演示。
12月3日,人力資源部張東報(bào)銷辦公用品3580.00元,取得增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上的金額為3168.14元,稅額411.86元,價(jià)稅合計(jì)金額為3580元,出納以現(xiàn)金付訖12月13日,企業(yè)繳納水費(fèi)872.00元,收到增值稅專用發(fā)票,金額為800元,稅額為72元,出納以銀行轉(zhuǎn)賬支票支付水電費(fèi)。(企業(yè)共有20人,其中銷售部門人員10人,人力資源部5人,財(cái)務(wù)部5人,按照部門人數(shù)進(jìn)行分?jǐn)偹M(fèi)20、請(qǐng)編制報(bào)銷辦公費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄(6分)
12月3日,人力資源部張東報(bào)銷辦公用品3580.00元,取得增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上的金額為3168.14元,稅額411.86元,價(jià)稅合計(jì)金額為3580元,出納以現(xiàn)金付訖12月13日,企業(yè)繳納水費(fèi)872.00元,收到增值稅專用發(fā)票,金額為800元,稅額為72元,出納以銀行轉(zhuǎn)賬支票支付水電費(fèi)。(企業(yè)共有20人,其中銷售部門人員10人,人力資源部5人,財(cái)務(wù)部5人,按照部門人數(shù)進(jìn)行分?jǐn)偹M(fèi)20、請(qǐng)編制報(bào)銷辦公費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
12月3日,人力資源部張東報(bào)銷辦公用品3580.00元,取得增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上的金額為3168.14元,稅額411.86元,價(jià)稅合計(jì)金額為3580元,出納以現(xiàn)金付訖12月13日,企業(yè)繳納水費(fèi)872.00元,收到增值稅專用發(fā)票,金額為800元,稅額為72元,出納以銀行轉(zhuǎn)賬支票支付水電費(fèi)。(企業(yè)共有20人,其中銷售部門人員10人,人力資源部5人,財(cái)務(wù)部5人,按照部門人數(shù)進(jìn)行分?jǐn)偹M(fèi)請(qǐng)編制報(bào)銷辦公費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
同學(xué)你看一下有沒有問題,有問題我們可以繼續(xù)探討哈。
實(shí)際操作時(shí) 開的10萬(wàn)發(fā)票,沒辦法拆分勾選認(rèn)證啊
那就都勾選,代收業(yè)主的水電費(fèi)按未開票收入報(bào)稅即可。 總額上沒有差異。收業(yè)主水電費(fèi)應(yīng)該中間沒有差價(jià)。