你好,那你能知道這個(gè)具體的是哪個(gè)職工簽的嗎?
支付的款項(xiàng),沒(méi)有發(fā)票是不是掛賬,放其他應(yīng)付款或預(yù)付款或其他應(yīng)收款科目???
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可不可以不設(shè)置借款明細(xì)科目把借款全部放到往來(lái)款明細(xì)科目里面。
應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款如何看科目余額調(diào)整,重分類(lèi)?詳細(xì)回答
財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)收款項(xiàng)目是不是根據(jù),其他應(yīng)收款明細(xì)賬的借方+其他應(yīng)付款明細(xì)賬的借方?
老師,報(bào)表應(yīng)收賬款、預(yù)付款項(xiàng)、應(yīng)付賬款、預(yù)收款項(xiàng)明細(xì),需要列表,包括其他應(yīng)收款嗎
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個(gè)人錢(qián),個(gè)人不是公司法人股東,跟公司沒(méi)有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認(rèn)一個(gè)多星期了,現(xiàn)在退稅申報(bào)系統(tǒng)還沒(méi)有發(fā)票的信息,我想問(wèn)下:給我們開(kāi)進(jìn)貨發(fā)票的商家做增值稅申報(bào)有關(guān)系嗎,對(duì)方不申報(bào)我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開(kāi)的發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)開(kāi)成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒(méi)有紅沖重開(kāi),等紅沖重開(kāi)了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫(xiě)的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬(wàn)重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說(shuō)不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問(wèn)2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車(chē)檢車(chē)費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說(shuō),張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
還有這個(gè)可以不用做賬務(wù)處理,你直接在報(bào)表里面重分類(lèi)就行。
不知道哪個(gè)科室
我一定要做賬務(wù)處理,怎么弄
借其他應(yīng)收款應(yīng)付員工款項(xiàng),客室 貸其他應(yīng)付款 最簡(jiǎn)單的就是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的二級(jí)科目、三級(jí)科目一樣。