你好,那你能知道這個(gè)具體的是哪個(gè)職工簽的嗎?
支付的款項(xiàng),沒(méi)有發(fā)票是不是掛賬,放其他應(yīng)付款或預(yù)付款或其他應(yīng)收款科目???
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可不可以不設(shè)置借款明細(xì)科目把借款全部放到往來(lái)款明細(xì)科目里面。
應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款如何看科目余額調(diào)整,重分類?詳細(xì)回答
財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)收款項(xiàng)目是不是根據(jù),其他應(yīng)收款明細(xì)賬的借方+其他應(yīng)付款明細(xì)賬的借方?
應(yīng)付賬款可以掛個(gè)人嗎?轉(zhuǎn)賬明細(xì),采購(gòu)備用金,還是掛其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付
取得的票,公司稅號(hào)正確,但在公司名稱后面?zhèn)渥⒘藗€(gè)人的名字可以入賬嗎
老師,我想問(wèn)一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來(lái)的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用包含哪些
老師,我們是2023年2月份轉(zhuǎn)的一般納稅人,有張車子的發(fā)票,開進(jìn)來(lái)的發(fā)票是1月4號(hào),今天稅管員說(shuō)這筆進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在可以作廢重開嗎?
老師這里的沒(méi)有標(biāo)星的需要填嗎?比如已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,還有和應(yīng)付薪酬
個(gè)體申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,也沒(méi)有除了法人也沒(méi)有員工工資怎么填寫成本
企業(yè)用電開發(fā)票是普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票
老師好!請(qǐng)問(wèn)公司有凈利潤(rùn)比如100萬(wàn),前期虧損90萬(wàn),需要計(jì)提多少盈余公積?如果沒(méi)有計(jì)提有什么影響?
個(gè)人通過(guò)組織公益性捐贈(zèng)據(jù)實(shí)扣除的有哪些?
咨詢下:公司為一般納稅人,三季度發(fā)生了貨物類與服務(wù)類經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。目前增值稅已申報(bào),但在稅費(fèi)繳款階段,增值稅合計(jì)數(shù)與申報(bào)數(shù)一樣,但系統(tǒng)給出了兩條增值稅繳費(fèi)明細(xì),和申報(bào)信息不一致,這個(gè)有了解的老師嗎?
還有這個(gè)可以不用做賬務(wù)處理,你直接在報(bào)表里面重分類就行。
不知道哪個(gè)科室
我一定要做賬務(wù)處理,怎么弄
借其他應(yīng)收款應(yīng)付員工款項(xiàng),客室 貸其他應(yīng)付款 最簡(jiǎn)單的就是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的二級(jí)科目、三級(jí)科目一樣。