你好,就是你說的那樣處理的
老師,我想問下,就是我們成本票沒有,那我繳納企業(yè)所得稅時候是不是不能扣除?例如收入5000,成本1800,費用合計1000。那我的企業(yè)所得稅要繳納多少?我的成本都是沒有票的
自產(chǎn)自銷茶葉的合作社,收入的有發(fā)票,支出的費用都沒有發(fā)票,能先確認成本費用計算利潤,交企業(yè)所得稅嗎
老師,第三季度當時成本票收不到,預交了2萬左右的企業(yè)所得稅,第四季度結(jié)賬的時候所有的成本費用發(fā)票都收到了,導致成本大于收入了這樣有風險嗎?結(jié)賬利潤總額成負數(shù),所得稅對應也成負數(shù),匯算清繳的時候在退稅嗎,這樣有什么風險嗎
老師我們對公收了100萬 ,然后又轉(zhuǎn)出去50萬,都是沒有票的,這個100萬的無票收入要交企業(yè)所得稅嗎,還有就是這個轉(zhuǎn)出的50萬對方也沒開票,計算所得稅利潤的時候可以扣除這個成本嗎
收入-成本-費用=利潤,交企業(yè)所得稅的時候,收入有無發(fā)票都算收入,成本和費用有發(fā)票才能扣除,沒有票得調(diào)增對嗎?
老師,包工包料的裝修,開建筑服務-裝修服務可以嗎
老師,現(xiàn)在只買社保,沒有發(fā)工資,這個應該怎么處理
今年開發(fā)票,去年客戶信息維護都沒有了
稅務局的后臺能看到我們公司這個月來了多少進項票,抵扣了多少嗎
信息采集單位性質(zhì)選什么?
我平時做賬,繳納增值稅的時候做分錄是不是: 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款
老師我們一般納稅人,進項票金額大于銷項稅,代理記賬那邊讓存500,是必須得交點稅嗎?
問下老師,制造業(yè)里直接材料、直接人工和制造費用按什么方法歸集和分配呢?
老師,備用金多久需要清賬
有試過23年簽的合同,現(xiàn)在才來開外經(jīng)證的情況嗎?這樣能不能正常開,還有會不會涉及到逾期的問題呀