如果您大約記得員工入職的大致月份和日期,那么您可以在申報(bào)11月工資薪金個(gè)人所得稅時(shí)填寫(xiě)這些信息。然而,如果您的記憶不準(zhǔn)確或者不確定具體的入職月份和日期,那么填寫(xiě)大約的月份和日期可能會(huì)對(duì)您的申報(bào)產(chǎn)生影響。 個(gè)人所得稅的申報(bào)需要準(zhǔn)確的員工入職日期和工資信息,以便計(jì)算正確的稅款金額。如果您的申報(bào)信息不準(zhǔn)確,可能會(huì)導(dǎo)致您支付過(guò)多的稅款或者少支付稅款,從而產(chǎn)生不必要的稅務(wù)問(wèn)題。 因此,建議您盡可能地獲取準(zhǔn)確的員工入職日期和工資信息,并在申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)提供準(zhǔn)確的資料

老師,我請(qǐng)問(wèn)下我的勞務(wù)派遣公司3月份開(kāi)1月份發(fā)票或19年12月份的發(fā)票,然后我們申報(bào)3月份的個(gè)人所得稅也是按1月份入職或19年12月份入職的數(shù)據(jù)申報(bào),現(xiàn)在有員工舉報(bào)不在公司任職申報(bào)了所得稅,稅局現(xiàn)在說(shuō)我們虛例成本,請(qǐng)問(wèn)要怎么申報(bào)員工所得稅才是對(duì)的?
老師,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我10月份有員工入職,但是他10月的工資是十一月才發(fā)的,那么我11月份需要申報(bào)這部分員工的10月的個(gè)人所得稅嗎
申報(bào)2021年1月個(gè)人所得稅時(shí),有一個(gè)人工資填的5400,入職日期寫(xiě)的2020年12月1號(hào),為啥還是要交個(gè)稅呢?不是應(yīng)該扣除費(fèi)用10000嗎?為啥只扣除費(fèi)用5000?另外比如現(xiàn)在2月15之前申報(bào)1月份的個(gè)稅。這是申報(bào)的1月份的工資?還是申報(bào)的2020年12月的工資?。?/p>
老師,你好。22年1月份公司網(wǎng)銀發(fā)的是去年11月和12月的工資,但是2月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)這個(gè)員工要繳納個(gè)人所得稅的稅金,員工離職了,那這位員工的工資超出所得稅的金額能不能放在3月份申報(bào)的時(shí)候申報(bào),這樣就不用繳納個(gè)人所得稅了。就是說(shuō)1月份網(wǎng)銀發(fā)放的工資,能不能分2個(gè)月申報(bào)個(gè)稅?
老師,我想問(wèn)下,我公司去年12月份起了一個(gè)照,是旅游業(yè),3月初又起了一個(gè)照,是農(nóng)業(yè)技術(shù)行業(yè),有的員工是去年12月份入職的,但是前天才和所有員工補(bǔ)簽勞動(dòng)合同,勞動(dòng)合同上寫(xiě)的入職時(shí)間是去年12月份,但是現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,我在人易寶做用工登記時(shí)是寫(xiě)2021.12.15日還是寫(xiě)起新執(zhí)照以后的日期?用工登記時(shí)如果入職日期我寫(xiě)2021.12.15,那是不是還牽涉到去年12月,今年1月,2月的個(gè)稅沒(méi)報(bào)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


好的老師。那專項(xiàng)附加扣除,由單位替員工填寫(xiě),還是員工在個(gè)人手機(jī)app上自行填寫(xiě)有什么區(qū)別嗎?
就是單位在電腦自然人扣稅端,申報(bào)工資薪金時(shí)代扣代繳義務(wù)人,替員工填寫(xiě)專項(xiàng)扣除附加信息。還是個(gè)人在手機(jī)上填寫(xiě)有什么區(qū)別
這個(gè)沒(méi)啥區(qū)別 都是一樣
十分感謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝