是否調(diào)整了利潤分配科目?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末數(shù)減未分配利潤期初數(shù)不等于利潤表上的凈利潤 怎么找原因?
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初+利潤表中凈利潤累計不等于負(fù)債表中的期末未分配利潤期末,差額在這里。是什么原因?
請問資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配減期初未分配不等于利潤表的凈利潤是什么原因啊?
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初不等于利潤表的凈利潤是什么原因
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末—期初不等于利潤表的凈利潤,怎么找原因?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額2513593 期初余額(-19345.52) 利潤表凈利潤:2614209.56 調(diào)整了利潤分配—未分配利潤科目。 借方補(bǔ)計提2022年匯算清繳所得稅29085.65+錄入以前年度的費(fèi)用13992 貸方?jīng)_掉了暫估1115295.58元
尼調(diào)整了利潤分配,所以那個等式就不等了
調(diào)整了利潤分配,利潤分配借方貸方差額,和那個勾稽關(guān)系的差額對不上也不要緊嗎?
知道什么原因就是了,不要緊的
不應(yīng)該調(diào)整的那部分,應(yīng)該和差額對的上嗎?
不需要調(diào)整的哈,除非你重新做上年的報表和今年的所有資產(chǎn)負(fù)債表
我是說勾稽關(guān)系差額是5萬, 調(diào)整的利潤分配借貸方差額是不是也應(yīng)該是5萬?
是的,就是那樣子的
好的謝謝
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