可能有分紅,有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初+利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)不等于負(fù)債表中的期末未分配利潤(rùn)期末,差額在這里。是什么原因?
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)=未分配利潤(rùn)期末數(shù),但是現(xiàn)在不等,是什么原因啊
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配減期初未分配不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是什么原因?。?/p>
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),是什么原因呢?
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是什么原因
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問(wèn)下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問(wèn)老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
之前上一個(gè)財(cái)務(wù)做的,從4月開始不等,應(yīng)該不是分紅吧
是否有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)
翻之前憑證沒有調(diào)整呀
基本上只有這二個(gè)事項(xiàng)會(huì)影響不等
那我要怎么查哪里有問(wèn)題啊
核對(duì)下科目余額表與報(bào)表,看是否報(bào)表取數(shù)出問(wèn)題了
有問(wèn)題那通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎
通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整未分配利潤(rùn),就會(huì)引起不等
那怎么搞
先找到具體原因,才能決定怎么處理
錄期初管理費(fèi)用少錄了這要怎么調(diào)
還有另一個(gè)科目,而且損益類期初是無(wú)余額的
錄期初時(shí)本年利潤(rùn)的本年累計(jì)和管理費(fèi)用的累計(jì)數(shù)少了
管理費(fèi)用期初無(wú)余額,也無(wú)期末余額。
損益類期初錄本年累計(jì)的數(shù)據(jù)
只錄借貸方累計(jì)發(fā)生額不影響余額(余額為0) 除了本年利潤(rùn),還有另外的科目,否則試算會(huì)不平衡的