你好,學(xué)員。1、理論是要交納個(gè)稅的,但是實(shí)務(wù)中很多沒(méi)交納 2、不用的 借銷(xiāo)售費(fèi)用-招待費(fèi) 貸隱含存款
老師報(bào)個(gè)稅時(shí),員工工資高需要交個(gè)稅,這個(gè)個(gè)稅是員工自己承擔(dān), 計(jì)提時(shí)借: 管理費(fèi)用 6000 貸 應(yīng)付職工薪酬6000 發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬6000 貸庫(kù)存現(xiàn)金5000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅1000 繳納個(gè)稅:借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅所得稅1000 貸 銀行存款1000 老師 我想問(wèn)的是實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候是給員工發(fā)5000元 自然人代扣代繳客戶(hù)端的工資薪金收入是填6000元 交工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%的時(shí)候 是按6000元交 這樣理解對(duì)嗎?
老師好!我想問(wèn)一下企業(yè)發(fā)給員工的非貨幣性福利,會(huì)計(jì)上計(jì)入工資薪金還是職工福利費(fèi)?實(shí)務(wù)中,我了解到的是,大部分財(cái)務(wù)做法是如果企業(yè)發(fā)的是現(xiàn)金福利,就并入工資薪金代扣代扣個(gè)人所得稅。如果是非貨幣性福利,就計(jì)入職工福利費(fèi),這時(shí)就不涉及代扣個(gè)人所得稅了。但是,稅法角度,根據(jù)國(guó)稅函〔2009〕3號(hào)文件的規(guī)定,企業(yè)發(fā)給員工的年貨、過(guò)節(jié)費(fèi)、節(jié)假日物資及組織員工旅游支出不得在職工福利費(fèi)列支。所以有點(diǎn)糾結(jié)實(shí)務(wù)中到底應(yīng)該怎么處理比較好,主要是因?yàn)樯婕暗搅舜鄞U個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)
1)將自產(chǎn)3噸黃酒對(duì)外捐贈(zèng),成本 4000 元/噸,成本利潤(rùn)率 5%。 (2)從國(guó)外進(jìn)口一批化妝品,成交價(jià)格是 100 萬(wàn)元,境外共發(fā)生運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) 20 萬(wàn)元,公司 按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅、增值稅和消費(fèi)稅。關(guān)稅稅率是 30% (3) 受托加工化妝品一批,委托方提供原材料 30 萬(wàn)元,本企業(yè)收取加工費(fèi)10萬(wàn)元,并開(kāi)出 增值稅專(zhuān)用發(fā)票,本企業(yè)無(wú)同類(lèi)化妝品銷(xiāo)售價(jià)格。 4)中獎(jiǎng)所得共計(jì)價(jià)值 15000 元從中獎(jiǎng)收入中拿出 3000 元向某小學(xué)捐贈(zèng)。求偶然所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅 (1)自產(chǎn)自用黃酒應(yīng)納消費(fèi)稅、增值稅。 (2)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的稅金。 (3) 受托加工化妝品應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅額;
“企業(yè)在年會(huì)、座談會(huì)、慶典以及其他活動(dòng)中向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品,對(duì)個(gè)人取得的禮品所得,按照偶然所得項(xiàng)目計(jì)算繳納個(gè)人所得稅” 說(shuō)的是向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品,那自己公司內(nèi)部贈(zèng)送給員工的禮品要代扣交個(gè)稅嗎?
我有幾個(gè)企業(yè)實(shí)務(wù)中的問(wèn)題:1、企業(yè)銷(xiāo)售送給客戶(hù)的禮品,比如IPAD,開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)處理是怎樣的2、企業(yè)為員工租賃的住房,免費(fèi)給員工居住,會(huì)計(jì)處理,是否這部分費(fèi)用要并到工資里合并繳納個(gè)人所得稅,麻煩老師解答一下,非常感謝
餐飲個(gè)體戶(hù),沒(méi)有稅務(wù)登記,沒(méi)有刻章沒(méi)有銀行開(kāi)戶(hù),現(xiàn)在需要注銷(xiāo),注銷(xiāo)流程是什么?
老師,您好,小規(guī)模納稅人,酒店?,F(xiàn)在開(kāi)票,稅率自動(dòng)是1%.那我寫(xiě)分錄寫(xiě)多少。比如100價(jià)+1稅=101.我是寫(xiě)收入100嗎。增值稅1嗎。
老師我是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)加油卡,發(fā)票內(nèi)容開(kāi)的是預(yù)付卡銷(xiāo)售加油款可以直接做費(fèi)用嗎
個(gè)體戶(hù)做賬,主要營(yíng)業(yè)是洗車(chē),修尾氣,要實(shí)操學(xué)習(xí)哪個(gè)行業(yè)的做賬
你好,納稅證明和完納證明是一樣的嗎?怎么下載,謝謝
郭老師接,我們注銷(xiāo)前,把賬上的其他應(yīng)收款那些都轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,我要交什么稅,怎么處理,不想到時(shí)候交25%的所得稅
老師,企業(yè)去年第四季度報(bào)的虧損,成本比實(shí)際報(bào)多了,現(xiàn)在年報(bào)是有利潤(rùn)的,這不是得必須和去年第四季度數(shù)據(jù)保持一致嗎,我現(xiàn)在是改去年第四季度收入成本然后補(bǔ)交稅嗎,還是年報(bào)匯算清繳時(shí)統(tǒng)一交就行
請(qǐng)問(wèn)制冷工程公司,購(gòu)入空調(diào)壓縮機(jī)錄入什么科目
老師你好,賓館提供給客房的免費(fèi)礦泉水,如何寫(xiě)分錄
一般納稅人增值稅會(huì)計(jì)分錄