你好,還錢給個(gè)人的。
運(yùn)輸公司名下掛靠的車,入賬時(shí)借方記固定資產(chǎn)貸方記其他應(yīng)付款,計(jì)提折舊的時(shí)候我是應(yīng)該沖其他應(yīng)付款嗎,如果不是我入管理費(fèi)用,那么其他應(yīng)付款用什么沖減呢
#提問#老師,化工企業(yè)計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)借制造費(fèi)用—安全費(fèi)貸其他應(yīng)付款—安全費(fèi);實(shí)際發(fā)生時(shí),借:其他應(yīng)付款—安全費(fèi) 貸:銀行存款;如果購(gòu)買的安全設(shè)備應(yīng)該入固定資產(chǎn)的怎么處理?怎么做賬?怎么才能體現(xiàn)入固定資產(chǎn)科目還入到其他應(yīng)付款—安全費(fèi)
兩年前收到補(bǔ)貼款用于構(gòu)建固定資產(chǎn),但是當(dāng)時(shí)未構(gòu)建,收到的款項(xiàng)計(jì)入了其他應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在購(gòu)入了固定資產(chǎn),該怎么沖減其他應(yīng)付款呢?
私人全款買車,用的公司名義,當(dāng)時(shí)進(jìn)固定資產(chǎn),我賬務(wù)處理是借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)付款怎么沖掉呢?
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應(yīng)付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺(tái)車 借:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購(gòu)置稅 借:固定資產(chǎn)10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發(fā)票) 1.借:固定資產(chǎn)清理116900 貸:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅13448.67 借:其他應(yīng)付款116900 貸:固定資產(chǎn)清理116900 借:其他應(yīng)付款10345.13 貸:固定資產(chǎn)清理10345.13 老師幫我看下這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄那個(gè)對(duì) 是你們的固定資產(chǎn)清理了嗎
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)偅瑥S房租金要攤嗎
老師您好!請(qǐng)問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購(gòu)買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
但是當(dāng)時(shí)買車的錢是他自己全部出的,只是掛在了公司名下呢
你想要清理,你要么轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,要么還錢。
而且車也是他自己在用
那你別開給企業(yè),那你掛在企業(yè)的名下是啥原因?
單位現(xiàn)在能過戶了。
不是清理,我當(dāng)時(shí)借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款,這個(gè)其他應(yīng)付款余額不可能一直掛著吧,我怎么才能沖掉呢?
你好 那就掛著就行了。
是這樣的,我可不可以這樣做,借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,然后每月做借其他應(yīng)付款,貸累計(jì)折舊,每月一點(diǎn)點(diǎn)沖掉呢
那你到時(shí)候處置的時(shí)候怎么做。因?yàn)槟氵@個(gè)處置影響你的利潤(rùn),你的折舊也是影響利潤(rùn)。
那可以讓他把錢打到公司,公司買,這樣的話,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,然后借固定資產(chǎn)貸銀行存款,借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊,但是其他應(yīng)付款總是不能沖掉,有問題嗎?
可以 他一直會(huì)有余額的,只要你錢不是從你單位出來的,都會(huì)有。
長(zhǎng)期有余額,有問題沒?
長(zhǎng)期有余額沒有問題,但是你賬上沒有錢,還有余額有風(fēng)險(xiǎn)。隱瞞收入的風(fēng)。
我后面想辦法轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,可以不
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝
不要客氣,工作愉快。