可以重做,但就是麻煩根據(jù)自己的需要處理就行了。
你好老師…我2022年的電費20萬沒有計提…23年1月來的發(fā)票…我把成本做在了23年…我現(xiàn)在想把20萬成本調(diào)整到22年…我在賬務處理上做以前年度所以填整…更正財報…年報我把20萬調(diào)增可以不…
老師,你好,我們有個公司做土方,我們買其他公司的土方,21年轉(zhuǎn)過去的錢,22年對方開過來發(fā)票,前手因為經(jīng)營范圍沒有添加土方業(yè)務沒入賬,等我23年接手后需要22年的票入賬23年,這樣做合理嗎?或者有沒有其他的方法
老師老板要我接另一個公司的賬,老板買下來了,這家賬21年、22年我沒查看就看了23年的感覺做的好亂,23年不多,可不可以我把23年從做啊
老師,22年匯算時,我們公司謊報成本了。23年12份處理的,填了120多萬的工資。這120多萬在22年資產(chǎn)負債表沒體現(xiàn)。和公戶的年末余額不符。23年的年報我直接把這個錢填進去可以嗎
老師,你好,我在23年4月做了幾筆管理費用進以前年度損溢調(diào)整,這個我在申報23年年報的時候是不是調(diào)減?還是直接申報就可以,我在22年沒有進行調(diào)減的
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務,就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責范圍內(nèi)的事情,財務總監(jiān)說如果明職責范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機械租賃租別人的機械設備,轉(zhuǎn)租業(yè)務, 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
對方有的沒有原始憑證,就直接做賬,還有22年9月份都沒有憑證,不知道搞哪去了,前面會計說她接手就沒有21年和22年的財務報表,真的是暈
我建議以前的賬你不要改改了呢,有問題就是你的責任了,你就接著往下做就行。
好的,謝謝老師,那前面23年的有點錯的,能不能后面我開始做的時候,紅沖更正,比如沒計提,還有進項全放在待抵扣代認證里面,對方明明抵扣了,沒有做認證憑證把待認證待抵扣轉(zhuǎn)到認證里去 ,
你好 可以后面可以更正錯的? 認證的記進項
老師,對方把房租費、水電費全計在管理費用里,應該是制造費用,還有也沒做攤銷,直接管理費用的行不行
你好 看用到哪的 要分攤的?
錯的可以更正的 的呢?
老師是車間里用的一個月電費都是好幾萬對方一直做自管理費用的,我從13年1月起全調(diào)到制造費用里嗎?一次性調(diào)整可以嗎借制造費用-水電費貸:管理費用水電費
還有房租都可以這么調(diào)嗎
那是跨年了,需要把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整這樣處理。
可以做一筆更正分錄,調(diào)整過來可以。
老師要是跨年了,憑證應該怎么做
借制造費用,貸以前年度損益調(diào)整。
老師只要做這一筆就可以了嗎?如果就只改23年的應怎么做
你好1 是的可以的呢 2你上面分錄對?
老師那房租這個怎么調(diào)整,對方也做在管理費用里,也沒攤銷
調(diào)整的分錄咱前面不是寫了嗎?
也是一樣的,是吧,不用單獨做攤銷調(diào)整吧 ?
他攤銷的科目錯了,就直接做上面的更正分錄就行了,更正分錄已經(jīng)寫過了。