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老師老板要我接另一個(gè)公司的賬,老板買下來了,這家賬21年、22年我沒查看就看了23年的感覺做的好亂,23年不多,可不可以我把23年從做啊

2023-11-27 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-27 09:33

可以重做,但就是麻煩根據(jù)自己的需要處理就行了。

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快賬用戶6251 追問 2023-11-27 09:50

對方有的沒有原始憑證,就直接做賬,還有22年9月份都沒有憑證,不知道搞哪去了,前面會(huì)計(jì)說她接手就沒有21年和22年的財(cái)務(wù)報(bào)表,真的是暈

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齊紅老師 解答 2023-11-27 09:55

我建議以前的賬你不要改改了呢,有問題就是你的責(zé)任了,你就接著往下做就行。

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快賬用戶6251 追問 2023-11-27 09:59

好的,謝謝老師,那前面23年的有點(diǎn)錯(cuò)的,能不能后面我開始做的時(shí)候,紅沖更正,比如沒計(jì)提,還有進(jìn)項(xiàng)全放在待抵扣代認(rèn)證里面,對方明明抵扣了,沒有做認(rèn)證憑證把待認(rèn)證待抵扣轉(zhuǎn)到認(rèn)證里去 ,

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齊紅老師 解答 2023-11-27 10:01

你好 可以后面可以更正錯(cuò)的? 認(rèn)證的記進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶6251 追問 2023-11-27 10:06

老師,對方把房租費(fèi)、水電費(fèi)全計(jì)在管理費(fèi)用里,應(yīng)該是制造費(fèi)用,還有也沒做攤銷,直接管理費(fèi)用的行不行

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齊紅老師 解答 2023-11-27 10:09

你好 看用到哪的 要分?jǐn)偟?

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齊紅老師 解答 2023-11-27 10:09

錯(cuò)的可以更正的 的呢?

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快賬用戶6251 追問 2023-11-27 10:13

老師是車間里用的一個(gè)月電費(fèi)都是好幾萬對方一直做自管理費(fèi)用的,我從13年1月起全調(diào)到制造費(fèi)用里嗎?一次性調(diào)整可以嗎借制造費(fèi)用-水電費(fèi)貸:管理費(fèi)用水電費(fèi)

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快賬用戶6251 追問 2023-11-27 10:13

還有房租都可以這么調(diào)嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-27 10:14

那是跨年了,需要把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整這樣處理。

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齊紅老師 解答 2023-11-27 10:14

可以做一筆更正分錄,調(diào)整過來可以。

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快賬用戶6251 追問 2023-11-27 10:17

老師要是跨年了,憑證應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-11-27 10:22

借制造費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶6251 追問 2023-11-27 10:25

老師只要做這一筆就可以了嗎?如果就只改23年的應(yīng)怎么做

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齊紅老師 解答 2023-11-27 10:27

你好1 是的可以的呢 2你上面分錄對?

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快賬用戶6251 追問 2023-11-27 10:32

老師那房租這個(gè)怎么調(diào)整,對方也做在管理費(fèi)用里,也沒攤銷

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齊紅老師 解答 2023-11-27 10:32

調(diào)整的分錄咱前面不是寫了嗎?

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快賬用戶6251 追問 2023-11-27 10:40

也是一樣的,是吧,不用單獨(dú)做攤銷調(diào)整吧 ?

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齊紅老師 解答 2023-11-27 10:43

他攤銷的科目錯(cuò)了,就直接做上面的更正分錄就行了,更正分錄已經(jīng)寫過了。

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可以重做,但就是麻煩根據(jù)自己的需要處理就行了。
2023-11-27
你好 1、賬和報(bào)表稅金對上了 2、稅金余額可以全部調(diào)平,差額擠入管理費(fèi)用中
2024-01-09
你好,資產(chǎn)負(fù)債表反應(yīng)的是期末的時(shí)點(diǎn)數(shù),是可以核對一下的,全年的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)和12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)應(yīng)該是一致的。
2025-01-01
你好,這個(gè)沒有太好的辦法,只能是一點(diǎn)一點(diǎn)整理。
2023-03-16
你好,同學(xué) 老師建議不要填寫這個(gè)數(shù)據(jù)
2024-03-27
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