可以重做,但就是麻煩根據(jù)自己的需要處理就行了。
你好老師…我2022年的電費(fèi)20萬沒有計(jì)提…23年1月來的發(fā)票…我把成本做在了23年…我現(xiàn)在想把20萬成本調(diào)整到22年…我在賬務(wù)處理上做以前年度所以填整…更正財(cái)報(bào)…年報(bào)我把20萬調(diào)增可以不…
老師,你好,我們有個(gè)公司做土方,我們買其他公司的土方,21年轉(zhuǎn)過去的錢,22年對方開過來發(fā)票,前手因?yàn)榻?jīng)營范圍沒有添加土方業(yè)務(wù)沒入賬,等我23年接手后需要22年的票入賬23年,這樣做合理嗎?或者有沒有其他的方法
老師老板要我接另一個(gè)公司的賬,老板買下來了,這家賬21年、22年我沒查看就看了23年的感覺做的好亂,23年不多,可不可以我把23年從做啊
老師,22年匯算時(shí),我們公司謊報(bào)成本了。23年12份處理的,填了120多萬的工資。這120多萬在22年資產(chǎn)負(fù)債表沒體現(xiàn)。和公戶的年末余額不符。23年的年報(bào)我直接把這個(gè)錢填進(jìn)去可以嗎
老師,你好,我在23年4月做了幾筆管理費(fèi)用進(jìn)以前年度損溢調(diào)整,這個(gè)我在申報(bào)23年年報(bào)的時(shí)候是不是調(diào)減?還是直接申報(bào)就可以,我在22年沒有進(jìn)行調(diào)減的
老師好 我想請問:可轉(zhuǎn)債不也是混合性投資里面的其中一種嗎,為什么可轉(zhuǎn)債就可以分轉(zhuǎn)股前按債轉(zhuǎn)股后按股來處理,而除可轉(zhuǎn)債外的其他混合性投資就是一刀切,符合債的條件就按債否則就是按股,為什么會(huì)這樣規(guī)定呢?
老師這道題的23年的計(jì)稅基礎(chǔ)為什么不是800/4=200那
@董孝彬老師您好,有道判斷題:“大量使用現(xiàn)金的企業(yè)其速動(dòng)比率大大低于1是正?,F(xiàn)象?!边@句話為什么是正確的呢,幫幫我,謝謝老師!
@董孝彬老師你好,有道判斷題:每股收益無差別點(diǎn),是指不同籌資方式下每股收益都想等時(shí)息稅前利潤水平,這句話為什么是錯(cuò)的呢,幫我解答一下謝謝
@董孝彬老師您好,這道題選項(xiàng)D為什么會(huì)使凈資產(chǎn)收益率提高呢,想不通,幫我解答一下,謝謝
@董孝彬老師你好,幫我解答一下,這道題我沒有思路,謝謝,謝謝!
請問老師,報(bào)銷金額大寫那里,是否可以寫羊角符號¥,寫圈里劃叉的的規(guī)范操作?
請問老師,付款申請單,費(fèi)用報(bào)銷單上的記賬會(huì)計(jì)能簽字嗎?或者蓋已核章?為什么?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
對方有的沒有原始憑證,就直接做賬,還有22年9月份都沒有憑證,不知道搞哪去了,前面會(huì)計(jì)說她接手就沒有21年和22年的財(cái)務(wù)報(bào)表,真的是暈
我建議以前的賬你不要改改了呢,有問題就是你的責(zé)任了,你就接著往下做就行。
好的,謝謝老師,那前面23年的有點(diǎn)錯(cuò)的,能不能后面我開始做的時(shí)候,紅沖更正,比如沒計(jì)提,還有進(jìn)項(xiàng)全放在待抵扣代認(rèn)證里面,對方明明抵扣了,沒有做認(rèn)證憑證把待認(rèn)證待抵扣轉(zhuǎn)到認(rèn)證里去 ,
你好 可以后面可以更正錯(cuò)的? 認(rèn)證的記進(jìn)項(xiàng)
老師,對方把房租費(fèi)、水電費(fèi)全計(jì)在管理費(fèi)用里,應(yīng)該是制造費(fèi)用,還有也沒做攤銷,直接管理費(fèi)用的行不行
你好 看用到哪的 要分?jǐn)偟?
錯(cuò)的可以更正的 的呢?
老師是車間里用的一個(gè)月電費(fèi)都是好幾萬對方一直做自管理費(fèi)用的,我從13年1月起全調(diào)到制造費(fèi)用里嗎?一次性調(diào)整可以嗎借制造費(fèi)用-水電費(fèi)貸:管理費(fèi)用水電費(fèi)
還有房租都可以這么調(diào)嗎
那是跨年了,需要把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整這樣處理。
可以做一筆更正分錄,調(diào)整過來可以。
老師要是跨年了,憑證應(yīng)該怎么做
借制造費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)整。
老師只要做這一筆就可以了嗎?如果就只改23年的應(yīng)怎么做
你好1 是的可以的呢 2你上面分錄對?
老師那房租這個(gè)怎么調(diào)整,對方也做在管理費(fèi)用里,也沒攤銷
調(diào)整的分錄咱前面不是寫了嗎?
也是一樣的,是吧,不用單獨(dú)做攤銷調(diào)整吧 ?
他攤銷的科目錯(cuò)了,就直接做上面的更正分錄就行了,更正分錄已經(jīng)寫過了。