這樣的,后面付款的時候再做付款分錄就行了。
沒有發(fā)票暫估的費用 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款~暫估 匯算清繳沒有發(fā)票調(diào)增,那么賬目處理上貸方一直這樣掛著嗎?還需不需要再取得發(fā)票
老師,去年暫估25w,匯算清繳的時候票回來9w,還有16w匯算清繳的時候調(diào)增補稅了,賬上余的暫估款怎么處理?放在那里還是沖掉?怎么沖?
老師,之前做的暫估票,確實拿不回票了,準(zhǔn)備企業(yè)所得稅匯算清繳,但是應(yīng)付賬款-暫估那里的數(shù)據(jù)就那樣放著不管嗎,還是怎么能調(diào)平了。
去年暫估的成本,匯算清繳還未收到發(fā)票,已經(jīng)做了調(diào)增處理,這時還需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
之前做賬是 :借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估。 結(jié)轉(zhuǎn)了成本, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。(暫估是代理記賬公司虛的暫估不用繳稅,后邊就沒再管了) 目前科目余額表上掛著 應(yīng)付賬款—暫估。暫估款已經(jīng)在2022年匯算清繳調(diào)增了。 賬務(wù)處理怎么做?
我公司情的非全日制員工 在其他公司上社保發(fā)工資 這種情況合理嗎 我們沒有辦法繳納工傷險了
老師你好:后面這個為什要減去12
有如何開發(fā)票的問題想找個認(rèn)真負(fù)責(zé)的老師請教
老師,生產(chǎn)辦公室購買打印機(jī)墨盒95元,請問怎么做賬,會計分錄怎么做呢
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請問企業(yè)的總收入,是以下的哪部分?
老師,您好,我想請教一個問題,就是我們公司現(xiàn)在面臨一個問題,就是我們沒有很多收入,然后我們公司又跟銀行貸了很多款,所以現(xiàn)在要虛增收入的話,我們就開了一些發(fā)票從一家公司開到另一家公司,然后發(fā)票這個又回到我們公司來了,這個風(fēng)險高嗎?開發(fā)票主要是為了融資
如果有員工在別的企業(yè)上社保 發(fā)工資 給我們也干活 我們應(yīng)該以如何明目給他申報個稅
失信人和公司簽訂的職業(yè)經(jīng)理人合伙協(xié)議有效嗎?
老師,2022年那時候還是紙質(zhì)發(fā)票給客戶開過去了,客戶一直不付款,現(xiàn)在打官司要錢,我從電子稅務(wù)局查詢對方是否抵扣,怎么增值稅用途標(biāo)簽是未使用,是不是原來的紙質(zhì)發(fā)票用沒用都這樣顯示啊
要是沒有付款了呢,是暫估的多了
沒有付款這個科目就掛著。占估的多了,這個是需要真實的,暫估的多了,那就紅沖。
就一直這么掛著,有問題嗎?什么叫多了就紅沖?。?
暫估錯的可以紅沖。不然就支付,付錢的時候再充應(yīng)收賬款。 或者是回來發(fā)票的時候,紅沖暫估的分路再按發(fā)票入賬。