這樣的,后面付款的時候再做付款分錄就行了。
沒有發(fā)票暫估的費用 借:管理費用 貸:應付賬款~暫估 匯算清繳沒有發(fā)票調增,那么賬目處理上貸方一直這樣掛著嗎?還需不需要再取得發(fā)票
老師,去年暫估25w,匯算清繳的時候票回來9w,還有16w匯算清繳的時候調增補稅了,賬上余的暫估款怎么處理?放在那里還是沖掉?怎么沖?
老師,之前做的暫估票,確實拿不回票了,準備企業(yè)所得稅匯算清繳,但是應付賬款-暫估那里的數(shù)據(jù)就那樣放著不管嗎,還是怎么能調平了。
去年暫估的成本,匯算清繳還未收到發(fā)票,已經做了調增處理,這時還需要進行賬務處理嗎?
老師2022年暫估的材料匯算清繳已經調增了,那么當初暫估的應付賬款-應付暫估款,怎么弄呢,以現(xiàn)金形式給對方了,就是沒開票,這種情況摘要怎么寫
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結轉了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結轉6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結轉了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結轉9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經結轉過了,如果9月成本不結轉的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結轉9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調整,財務費用想減少5萬,怎么調賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
要是沒有付款了呢,是暫估的多了
沒有付款這個科目就掛著。占估的多了,這個是需要真實的,暫估的多了,那就紅沖。
就一直這么掛著,有問題嗎?什么叫多了就紅沖???
暫估錯的可以紅沖。不然就支付,付錢的時候再充應收賬款。 或者是回來發(fā)票的時候,紅沖暫估的分路再按發(fā)票入賬。