你好,實(shí)際這個(gè)有業(yè)務(wù)嗎?如果實(shí)際有業(yè)務(wù)的不需要,如果你是虛增的話,你掛著應(yīng)付賬款暫估以后也不需要支付的這種需要。
暫估的成本跨年取得成本發(fā)票,當(dāng)時(shí)少暫估了,現(xiàn)在已經(jīng)賬務(wù)處理了,匯繳時(shí)還需要調(diào)表?
老師,您好,請教一下上一年度暫估了一些成本,今年匯算清繳沒有收到發(fā)票沖賬,匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增,賬務(wù)上需不需要做處理?
老師,我去年12月份暫估了成本,款項(xiàng)已付,材料已用,未收到發(fā)票,做了暫估,所得算匯算清繳還沒有做,現(xiàn)在收到發(fā)票了,要如何進(jìn)行賬務(wù)處理,如何申報(bào)?
公司去年房租約四十萬沒有收到發(fā)票,暫估入的成本,現(xiàn)在做匯算清繳調(diào)增,賬務(wù)上暫估需要處理,沖回暫估嗎
去年暫估的成本,匯算清繳還未收到發(fā)票,已經(jīng)做了調(diào)增處理,這時(shí)還需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
免抵退稅,公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)做增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯(cuò)了成投資款,這種可以不用計(jì)入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫,還用原始憑證嗎 用什么做原始憑證
老師,裟修費(fèi)交印花稅嗎?
出口服務(wù)或者貨物,是按形式發(fā)票開具時(shí)間確認(rèn)收入嗎
老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?
是實(shí)際業(yè)務(wù)的,但是不知道后期還會不會到發(fā)票
你好,那就不需要做賬務(wù)處理了。正常做賬就可以的。
可是這樣的話,這筆賬豈不是一直掛著
你當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
借:暫估庫存 貸:應(yīng)付賬款
你好,你這個(gè)應(yīng)付賬款需要支付嗎?
需要支付就不需要調(diào)整,他沒有掛賬。
你說的調(diào)整是不需要做納稅調(diào)增還是賬務(wù)不做調(diào)整?
如果需要支付的話,不需要做賬務(wù)處理,只需要納稅調(diào)增 這就叫實(shí)際業(yè)務(wù)調(diào)表不調(diào)賬。
如果你不需要支付,這個(gè)就是虛增的,虛增的不能一直掛著, 納稅調(diào)增賬上需要紅沖
那需要是不支付的話,是納稅調(diào)增和賬務(wù)上的紅沖2個(gè)步驟都需要的,是這樣理解嗎?
是的是的是的是的是的。
好的,感謝郭老師
不用客氣,工作愉快。