你好,既然工資不在你們這邊發(fā)放,那提成也不應(yīng)當(dāng)由你們發(fā)放才是啊?
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個開票的話,大類屬于什么下面???
老板個人吃飯消費以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實際這個票和公司沒啥聯(lián)系是他個人消費,這個票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補稅款是今年補的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預(yù)繳一遍稅款啊,實際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個表?
老師您好,因為是他們那邊的客戶,把錢統(tǒng)一交到我們這邊,需要給那邊公司一個提成
你好,那你們在這個過程應(yīng)當(dāng)是代收代付款項,而不是直接負(fù)擔(dān)對方的提成啊?
是款統(tǒng)一打到我們這邊,因為是他們的客戶,然后分一部分錢給他們
你好,那就是代收代付,而不是你們給對方發(fā)提成
錢我們留下大部分,然后分一小部分給對方,如果是公戶算是往來款,如果是個人卡是不是算勞務(wù)費?
你好,這個應(yīng)當(dāng)通過公對公支付,而不會直接打給分公司個人才是啊?
就是因為他說沒辦公戶,往他個人卡上打,我說打個人卡需要交個稅,所以才想問問老師如果打到個人卡上是按勞務(wù)費交嗎?我不知道按哪個稅目交
你好,你們直接給對方個人賬戶打款,那就是對方個人的勞務(wù)報酬,就需要按勞務(wù)報酬繳納個人所得稅 的