先開(kāi)負(fù)數(shù)才可以的 是一般納稅人的嗎
你好,老師 個(gè)體工商戶,向稅務(wù)局申請(qǐng)代開(kāi)了一張專票,發(fā)票含稅金額是25600元,但是由于沒(méi)有明細(xì),客戶不認(rèn)可,現(xiàn)在向稅務(wù)局作廢了,想申請(qǐng)退稅。我可以不可以再重新開(kāi)一張發(fā)票,就讓稅務(wù)局再開(kāi)的發(fā)票的稅費(fèi)用退稅抵扣了 可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月因金額有一些錯(cuò)誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開(kāi)了一張專票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在是根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào),還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
老師您好,我家是一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅,一月份只開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表本期應(yīng)退稅額是需要到窗口辦退稅還是可以留抵?印花稅計(jì)稅依據(jù)如何申報(bào)?是按照銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的價(jià)稅合計(jì)金額嗎?
老師你好,稅局代開(kāi)的專票小規(guī)模公司,發(fā)票作廢后沒(méi)有申請(qǐng)退稅,也不打算再申請(qǐng),開(kāi)票的時(shí)候扣了增值稅和城建稅,現(xiàn)在科目余額表貸方是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么做分錄沖銷呢?謝謝!
老師,收供應(yīng)商一張紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票已抵扣,現(xiàn)需退貨,是需我方開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)表并進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,供應(yīng)商才能開(kāi)紅字發(fā)票嗎?那我司沒(méi)金稅盤(pán),只在電子稅務(wù)局開(kāi)電子發(fā)票,那可以在電子稅務(wù)局開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng)表嗎?
怎么通過(guò)賬查看,企業(yè)欠客戶多少發(fā)票,?怎么看供應(yīng)商欠我們多少發(fā)票?
19年的賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 貸:銀行存款 修改所得稅匯算清繳表調(diào)減利潤(rùn),需要補(bǔ)繳納稅額 在更正資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)該減少那個(gè)數(shù)據(jù)的金額呢?
主公司打到分公司款是投資款還是什么款?
現(xiàn)場(chǎng)核查登記表商品銷售額比申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入多,是什么情況
公司商品過(guò)期了,賬務(wù)怎么處理
老師,上游公司說(shuō)的是給我們開(kāi)發(fā)票的公司,不是我們開(kāi)發(fā)票出去的公司嗎?
老師,公司歸還股東借款和利息,股東需要繳納個(gè)稅嗎?
老師您好,麻煩問(wèn)一下我公司以352253元從個(gè)人股東(實(shí)交35萬(wàn))手里購(gòu)買其他公司87%的股權(quán),這樣我們公司賬務(wù)處理怎么做
老師您好 看科目余額表 我要看24年1-12月應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)該看本期借方還是貸方?搞不懂
老師,請(qǐng)教一下,就是我們兩個(gè)股東AB,然后AB跟一個(gè)員工一起付房租,房租3000,一人一千,每個(gè)人都從工資里扣了1000,A先全額交了房租,然后B負(fù)責(zé)發(fā)工資,結(jié)算時(shí)B 給3000房租給了A ,我想問(wèn)利潤(rùn)分的時(shí)候,員工這1000感覺(jué)沒(méi)有分一半給A 呢
是一般納稅人,之前開(kāi)的是3%的發(fā)票,現(xiàn)在是全電發(fā)票
你好,但是這個(gè)不一定能退稅啊,很有可能留著以后抵扣。
是異地項(xiàng)目
以后異地的,異地稅務(wù)局那邊可以申請(qǐng)退稅。
以后那邊也沒(méi)有項(xiàng)目了,所以想向異地稅局申請(qǐng)退稅
可以的,這個(gè)需要向異地稅務(wù)局那邊申請(qǐng)。
好的,那我先開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
可以的,就是先開(kāi)負(fù)數(shù)