你好,影響的資本化的可以200%扣除的。
按研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,形成無(wú)形資產(chǎn)的按照無(wú)形資產(chǎn)成本175%計(jì)提攤銷稅前扣除,這個(gè)是在企業(yè)對(duì)于形成的無(wú)形資產(chǎn)攤銷沒(méi)攤銷?
老師你好,無(wú)形資產(chǎn)攤銷加計(jì)扣除必須得是自己研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)嘛?企業(yè)購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn)攤銷額不可以加計(jì)扣除嘛?
老師,研發(fā)支出形成資本化后,轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)了,無(wú)形資產(chǎn)攤銷后,攤銷的這個(gè)金額要怎么記分錄,可以175加計(jì)扣除嗎
資本化研發(fā)費(fèi)用,當(dāng)年還未形成無(wú)形資產(chǎn),那么資本化的研發(fā)費(fèi)用當(dāng)年不能加計(jì)扣除,待形成無(wú)形資產(chǎn)攤銷時(shí)再加計(jì)扣除的是嗎
研發(fā)費(fèi)用已經(jīng)資本化形成無(wú)形資產(chǎn),其無(wú)形資產(chǎn)的攤銷可以加計(jì)扣除么
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒(méi)有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒(méi)有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒(méi)有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個(gè)體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會(huì)開(kāi)出發(fā)票,但沒(méi)有一張進(jìn)項(xiàng)票,工人的工資開(kāi)支很大也是成本,每個(gè)季度下來(lái)基本也沒(méi)什么利潤(rùn),導(dǎo)致報(bào)個(gè)稅時(shí)會(huì)提示,
@董孝彬老師在線嗎?
老師,企業(yè)一般納稅人,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老板說(shuō)沒(méi)票財(cái)務(wù)應(yīng)該幫處理怎么回復(fù)
老師,我銷售和收匯都是按照當(dāng)月第一個(gè)工作日匯率,一般出口兩三個(gè)月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結(jié)匯)匯率7.3 ,收匯時(shí)借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營(yíng)生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒(méi)有合同也沒(méi)有房租,只有一個(gè)房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時(shí)補(bǔ)一個(gè)租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來(lái)付房租,然后我們老板說(shuō)合同上寫上我們負(fù)責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
這個(gè)是按照無(wú)形資產(chǎn)成本*200% 然后攤銷到每個(gè)月 做賬計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 然后享受加計(jì)扣除
你好 是所得稅是扣 少交所得稅?
哦 那就是形成資產(chǎn)以后就不享受加計(jì)扣除了 只享受稅前扣除所得稅
是的,是這樣,對(duì)的對(duì)的對(duì)的。
好的謝謝
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