學(xué)員你好,無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)加計(jì)扣除必須得是自己研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn),外購(gòu)的不可以加計(jì)扣除
按研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,形成無(wú)形資產(chǎn)的按照無(wú)形資產(chǎn)成本175%計(jì)提攤銷(xiāo)稅前扣除,這個(gè)是在企業(yè)對(duì)于形成的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)沒(méi)攤銷(xiāo)?
老師你好,無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)加計(jì)扣除必須得是自己研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)嘛?企業(yè)購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額不可以加計(jì)扣除嘛?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高企可以加計(jì)扣除的無(wú)形資產(chǎn)是不是必須得是自己研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)?外購(gòu)的無(wú)形資產(chǎn)不能加計(jì)扣除?
研發(fā)費(fèi)用已經(jīng)資本化形成無(wú)形資產(chǎn),其無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)可以加計(jì)扣除么
研發(fā)費(fèi)用資本化以后不影響高企補(bǔ)貼和加計(jì)扣除是吧 形成了無(wú)形資產(chǎn)以后 無(wú)形資產(chǎn)是必須攤銷(xiāo)的 攤銷(xiāo)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買(mǎi)的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類(lèi)似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
那最后形成的研發(fā)活動(dòng)無(wú)形資產(chǎn)是要取得發(fā)票嘛?還是說(shuō)平時(shí)取得的費(fèi)用發(fā)票計(jì)入研發(fā)支出—資本化支出,達(dá)到無(wú)形資產(chǎn)用途時(shí),直接把資本化支出轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)?研發(fā)活動(dòng)形成的無(wú)形資產(chǎn)不需要單獨(dú)有發(fā)票?
平時(shí)取得的費(fèi)用發(fā)票計(jì)入研發(fā)支出—資本化支出,達(dá)到無(wú)形資產(chǎn)用途時(shí),直接把資本化支出轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)
那如果搞錯(cuò)了,把資本化支出計(jì)入了費(fèi)用化支出,也轉(zhuǎn)了了費(fèi)用,后期發(fā)現(xiàn)形成無(wú)形資產(chǎn)了怎么辦?調(diào)賬嘛?
學(xué)員你好,金額不大的話不用處理,金額大需要調(diào)整