你好,你這個用考慮銷項稅額嗎?
老師你好,我單位拍賣車輛。收到價款24萬,發(fā)生拍賣公司傭金3000元,原值88萬,累計折舊1.8萬。處置固定資產(chǎn),我怎么做賬
老師,請問下,我公司原來購入一輛汽車5萬元,累計折舊19791.62元,賬面價值30208.38元,現(xiàn)在老板以價款1886.79元賣給朋友,稅款113.21元,加稅合計2000元,請問如果做賬呢
老師,我們一個股東之前用公司的名義買車的,現(xiàn)在鬧掰,要退出去了,車?yán)习逡獜馁~面賣給他,想請教一下老師,多少價格合適,原來的車加裝潢和購置稅合計9200079.65元,按5%計提的凈殘值47972.12元,累計折舊116281.04元,是拿原值減掉殘值和折舊嗎
老師,我公司單位一輛小汽車,購買時計入固定資產(chǎn)原值1405663.72元,計提15個月累計折舊439269.9元,剩余凈值966393.82元,賣出價格50萬,請問老師完整的賬務(wù)處理分錄怎么寫,感謝老師指導(dǎo)
老師問一下,這個月賣了汽車,累計折舊5752.50元,汽車原值24271.84元,這個月現(xiàn)金賣了17000元。這個分錄怎么寫?我們是服務(wù)業(yè)一般納稅人,收入的增值稅發(fā)票稅率是6%,汽車原來買進(jìn)也是二手車開的發(fā)票是3%稅率,已經(jīng)抵扣了,這次賣出開了一張6%的增值稅發(fā)票
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
考慮呢老師
那你這個是一般納稅人,稅率是按照13%給你算嗎?
是呢老師
行,一會兒我寫一下,發(fā)給您
借銀行存款30000 貸固定資產(chǎn)清理26548.67 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額3451.33 借固定資產(chǎn)清理26548.67 累計折舊200952 貸固定資產(chǎn)211500 營業(yè)外收入16000.67
這個我是不是的先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,老師
對,轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理里面的
那第一步咋做
您看到我上面給您發(fā)的會計分錄了嗎?