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老師好,一般納稅人補(bǔ)交以前年度的增值稅,請問如何記分錄?謝謝!

2023-11-24 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-11-24 10:19

以前年度查賬補(bǔ)交,查補(bǔ)增值稅會計(jì)分錄: 1、計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7877 追問 2023-11-24 10:23

老師,補(bǔ)交的增值稅最后進(jìn)了利潤分配--未分配利潤。對嗎?請問以前年度損益調(diào)整適用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)???謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-11-24 10:34

是的,就是轉(zhuǎn)入利潤分配--未分配利潤。適用于企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

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2023-11-24
借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2023-11-14
你好,第一季度增值稅不超30萬的免繳納,現(xiàn)在補(bǔ)做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023-06-30
計(jì)入營業(yè)外支出-滯納金
2023-11-11
你好!是的,是有的,萬分之五每天
2023-10-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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