可以的,所得稅是按實際發(fā)生的時候可以。
我們給別人提供服務(wù),合同簽訂是服務(wù)期一年,對方一次性支付80%合同金額,服務(wù)期是跨年的,我想問收入可不可以先確認本年度的?發(fā)票我們開了80%的款。具體分錄如下
我公司出租一塊地出去,一次性收取25年租金,發(fā)票也一次性開完,申報企業(yè)所得稅時是按25年分期確認收入,這樣的話是不是稅務(wù)系統(tǒng)收入比對差距很大,怎么辦
老師,您好,企業(yè)中經(jīng)常簽署服務(wù)合同,比如市場推廣費用合同以及設(shè)備維保服務(wù)合同,但是并不是年初簽訂,可能是年度中某個月開始服務(wù),一年服務(wù)期,會涉及服務(wù)期限跨年了,費用合同簽署的時候一次性支付并且收到發(fā)票了,這種情況可以把一年的費用全部計入付款年度嗎?還是說需要分攤到下一年呢?分攤的話有些合同并不是能準確計算每月金額的,怎么處理呢?這個是否分攤和服務(wù)合同金額大小有關(guān)嗎?而且這種合同很多,實踐中分攤的話對于財務(wù)人員工作也是十分困難,很難每一合同都記得分攤呢。
請問一下,一年合同款到賬,開具增值稅發(fā)票,一次性交增值稅,確認預(yù)收賬款。合同按月提供服務(wù),按月發(fā)生成本確認收入,季度交企業(yè)所得稅,報稅用寫收入不一致說明嗎。年底收入會一致
企執(zhí)行小企業(yè)會計準則的企業(yè),簽訂了一份技術(shù)咨詢合同,服務(wù)為期一年,且為跨年服務(wù)(今年10月到明年9月)有收到款項,并一次性開具了發(fā)票,服務(wù)還沒有提供,請問如何確認收入,成本呢?請列出會計分錄,
老師,從哪里可以導出序時賬啊。序時賬是啥不清楚啊,平常用的都是總賬,明細賬、科目余額啊沒見過這個序時賬啊
年度匯算清繳需要補稅,調(diào)整未分配利潤后,那7月季報的財務(wù)報表要不要調(diào)整期初數(shù)據(jù)?如果需要調(diào)整,那跟4月的季報就不一致了,怎么辦?
老師,公司借款利息收入需要開發(fā)票嗎?這不是公司的主營業(yè)務(wù)
匯算清繳24年年度房租84萬,個人房東,只開了30萬發(fā)票,54萬做的無票費用,現(xiàn)在納稅調(diào)增是在哪個表里填,
老師,固定資產(chǎn)折舊是按價稅合計金額計提,還是按不含稅價格計提入賬
老師好,補申報去年的個稅,會占用工人今年的工資減稅額度嗎,怎么挽救
銀行存款總賬需不需要寫期初余額?
資產(chǎn)負債表重分類后,資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)和明細賬的數(shù)據(jù)不一致是什么原因?在哪里為準
老師好,研發(fā)費用加計扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個項目做一個名單和編制還是把當年的總得研發(fā)人員和編制做個表?
匯算清繳里面的期間費用表,需要把銷管財費用分別年合計金額填入嗎
但是我們咨詢稅局都是說不可以
那地方管理不一樣唄,按你稅務(wù)局說的。
這種情況是增值稅全額交,所得稅正常是可以按期來確認的。
老師,那企業(yè)所得稅季度申報的時候,直接按屬于當期的收入申報嗎?
按照當期的收入申報是對的。
那年報也是只申報當年所屬的收入嗎
你好是的是這樣的對?
我們公司季報的時候全額申報了,請問年報的時候應(yīng)該怎么調(diào)整呢
你好? 按賬上全年實際數(shù)據(jù)? ?1-12月的?
賬上有錯的現(xiàn)在最好是更正?