同學(xué)你好 答案在圖片上
1.ABC公司2X19年3月1日向EF企業(yè)銷售商品批,原來貨款及稅金尚未支付,現(xiàn)收到對(duì)方一張面值140400元的已承兌帶息商業(yè)承兌匯票,期限6個(gè)月,票面年利率8%。 (1) ABC公司于2X 19年4月9日將票據(jù)向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率9%。 (2) 6個(gè)月后,應(yīng)收票據(jù)到期如期兌現(xiàn) (3)假設(shè)票據(jù)到期后,ABC公司與EF企業(yè)均無力支付,ABC公司接銀行通知將該貼現(xiàn)票款轉(zhuǎn)逾期貸款處理。根據(jù)以上資料要求如下: (1)編制該企業(yè)收到商業(yè)承兌匯票相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄 (2)計(jì)算并編制該企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄 (3)編制該企業(yè)票據(jù)到期如期兌現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄 (4)編制兩個(gè)企業(yè)均無力支付,ABC公司接銀行通知將該貼現(xiàn)票款轉(zhuǎn)逾期貸款處理相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄 2.萬德公司2X19年銷售一批商品給乙企業(yè),售價(jià)24萬元,增值稅率13%,給予對(duì)方商業(yè)折扣10%,同時(shí)給子現(xiàn)金折扣條件為: 2/10, 1/20, n/30。 假設(shè)折扣不考慮增值稅。 要求:用總價(jià)法編制甲公司銷售產(chǎn)品和分別在10天內(nèi)、20天內(nèi)、超過20天收款時(shí)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
1.4月3日,銷給外地乙公司B商品200臺(tái),每臺(tái)售價(jià)620元,成本520元,已確認(rèn)收入并收款。5月20日,乙公司驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量有問題,經(jīng)雙方協(xié)商同意在價(jià)格上給予乙公司10%的折讓,并開具紅字發(fā)票退還相應(yīng)款項(xiàng)。2.7月9日,銷售給甲公司C商品5000個(gè),每個(gè)商品的標(biāo)價(jià)為100元,成本70元,因其購買數(shù)量多,給予甲公司10%的優(yōu)惠,開出增值稅專用發(fā)票。為及時(shí)收回貨款,給予甲公司的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅),根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)估計(jì)甲公司將在20天之內(nèi)付款。7月25日,甲公司支付給紅星公司C商品的貨款。3.11月18日,采用分期收款方式,銷售給丁公司D商品3000件,每件200元,成本120元。合同規(guī)定,款項(xiàng)在隨后的3個(gè)月內(nèi)收取,每月末為收款日。11月30日,收到第一筆貨款。(增值稅隨著收入一并確認(rèn))4.假設(shè)該公司本年會(huì)計(jì)利潤為1000萬元,12月31日,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納所得稅(不存在納稅調(diào)整事項(xiàng))。要求:編制紅星公司相
甲公司為增值稅般納稅人,適用增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)活動(dòng):(1)3月10日,甲公司向乙公司銷售批自產(chǎn)商品,售價(jià)為1000萬元,該批商品實(shí)際成本為600萬元。甲公司給予乙公司20%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣為:2/10計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅,甲公司已于當(dāng)日發(fā)出商品,甲公司基于對(duì)客戶的了解,預(yù)計(jì)客戶在10天內(nèi)付款的概率為10%,10天后付款的概率為90%,乙公司于3月25日付款,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣稅2)6月,銷售批商品給A公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為200萬元,增值稅稅額為26萬元。該批商品的成本為60萬元。A公司收到貨后發(fā)現(xiàn)該批產(chǎn)存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題,要求全部退司之前暫未確認(rèn)收入也暫未有納稅義務(wù)。(3)8月,甲公司銷售原材料收入10萬元(不含稅),成本為8萬元。(4)9月,出租包裝物租金收入4萬元,出租無形資產(chǎn)租金收入12萬元,罰款收入6萬元。(5)12月底,甲公司對(duì)庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)盤虧庫存商品總價(jià)值300萬元,購入該批存貨時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額為39萬元。經(jīng)查屬于管理不善的原分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。為促進(jìn)銷售,該公司承諾客戶購買3000件以上給予10%的商業(yè)折扣。2021年11月份,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日,向乙公司銷售產(chǎn)品4000件,不含稅單價(jià)500元。單位成本為300元,符合收入確認(rèn)條件,合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30,計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),預(yù)計(jì)乙公司10天內(nèi)付款的概率為20%,10天后20天內(nèi)付款的概率為70%,20天后付款的概率為10%。16日收到乙公司支付的購貨款項(xiàng)。(2)20日,收到10月份已確認(rèn)銷售收入但因質(zhì)量問題被退回的500件產(chǎn)品,該產(chǎn)品不含稅單價(jià)為500元,單位成本為300元,該批商品相關(guān)貨款尚未收到。甲公司同意退貨,當(dāng)日辦妥了相關(guān)手續(xù),并開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。該批商品在銷售時(shí)買方未享受商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣。(3)30日,銷售材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為18萬元,增值稅稅額為2.34萬元,款項(xiàng)已存入銀行,該批材料的成本為15萬元。其他資料:上述銷售業(yè)務(wù)均屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。要求:
【綜合題】第14題甲公司為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。為促進(jìn)銷售,該公司承諾客戶購買3000件以上給予10%的商業(yè)折扣。2021年11月份,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日,向乙公司銷售產(chǎn)品4000件,不含稅單價(jià)500元。單位成本為300元,符合收入確認(rèn)條件,合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30,計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),預(yù)計(jì)乙公司10天內(nèi)付款的概率為20%,10天后20天內(nèi)付款的概率為70%,20天后付款的概率為10%。16日收到乙公司支付的購貨款項(xiàng)。(2)20日,收到10月份已確認(rèn)銷售收入但因質(zhì)量問題被退回的500件產(chǎn)品,該產(chǎn)品不含稅單價(jià)為500元,單位成本為300元,該批商品相關(guān)貨款尚未收到。甲公司同意退貨,當(dāng)日辦妥了相關(guān)手續(xù),并開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。該批商品在銷售時(shí)買方未享受商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣。(3)30日,銷售材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為18萬元,增值稅稅額為2.34萬元,款項(xiàng)已存入銀行,該批材料的成本為15萬元。其他資料:上述銷售業(yè)務(wù)均屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
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