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老師,公司就用來交社保公積金,不運(yùn)行的話,后面不要了,需要還法人的錢才能注銷嘛,其他應(yīng)付款不是需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嘛,本身沒業(yè)務(wù)不就是虧損嘛,還需要交稅?

2023-11-23 13:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-23 13:14

其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后再看企業(yè)的盈利情況決定

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快賬用戶2047 追問 2023-11-23 13:16

有一比付款回單,用途勞務(wù)收入,可以做其他應(yīng)付款,還是必須做管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2023-11-23 13:16

如果是支付的費(fèi)用的話,記入管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)

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快賬用戶2047 追問 2023-11-23 13:17

我看其他老師回復(fù)的是注銷公司欠法人的錢,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本

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齊紅老師 解答 2023-11-23 13:17

這個你得具體分析,比如說公司的實(shí)收資本都已經(jīng)交完了就不能再轉(zhuǎn)了

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快賬用戶2047 追問 2023-11-23 13:19

那公司沒有收入,其他應(yīng)付款都是法人支付的工資社保公積金啥的,應(yīng)該轉(zhuǎn)入也是虧損不用交

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齊紅老師 解答 2023-11-23 13:21

那之后這種就中那還是虧損就不用繳納的

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快賬用戶2047 追問 2023-11-23 13:23

對方是個人沒有給我們開票,是不是明天要調(diào)增

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齊紅老師 解答 2023-11-23 13:24

對,在你處理的時候是需要納稅調(diào)整的

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快賬用戶2047 追問 2023-11-23 13:25

其他應(yīng)付款和應(yīng)付都是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,那應(yīng)收和其他未收了,還有留底稅了

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齊紅老師 解答 2023-11-23 13:25

這些無法收回的記錄到營業(yè)外支出

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快賬用戶2047 追問 2023-11-23 14:00

多的進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)入支出嘛,那公司很多預(yù)收款是什么意思沒開票?

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齊紅老師 解答 2023-11-23 14:02

預(yù)收款項(xiàng)很多的話就是沒開票,沒開發(fā)票,沒確認(rèn)收入

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快賬用戶2047 追問 2023-11-23 15:14

那是要交稅嘛,留底稅怎么操作

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快賬用戶2047 追問 2023-11-23 15:14

無法收回的應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支是注銷操作嘛

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齊紅老師 解答 2023-11-23 15:15

是的需要確認(rèn)收入繳稅的 留抵只能是這么著了 不用退

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快賬用戶2047 追問 2023-11-23 15:48

那就留在賬上嘛,注銷時不用做任何調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-11-23 15:49

對這個注銷的時候不用調(diào)整

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快賬用戶2047 追問 2023-11-23 15:50

別人付給我們的錢,是收入對吧那,借銀行貸其他應(yīng)收嘛,其他應(yīng)收是負(fù)數(shù)什么意思

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齊紅老師 解答 2023-11-23 15:51

這個是不是做錯做賬了

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其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后再看企業(yè)的盈利情況決定
2023-11-23
對的,是的,到時候申報(bào)企業(yè)所得稅,你可以彌補(bǔ)虧損。
2023-08-16
需要做分紅處理的,有限公司需要交20%的個稅。
2023-05-27
老師我直接用銀行存款4000多還了其他應(yīng)付,剩下的其他應(yīng)付我直接跟其他應(yīng)收對沖可以嗎?剩下其他應(yīng)付還不了的我直接做到營業(yè)外收入里面去可以嗎
2022-07-27
您好,這個其他應(yīng)付是付總公司還是外單位的
2024-03-13
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