本月以后按從租征收,前個月還是按從價
老師公司自有房產(chǎn)出租給其他單位,房產(chǎn)稅按從價計征交稅,出租收入計入收入繳納增值稅,還是直接按從租計征交房產(chǎn)稅,收入再交增值稅
老師,請問下10月20日交付出租房,什么時候申報房產(chǎn)稅,是從11月開始從價計征房產(chǎn)稅嗎?是按收到的租金申報還是每月申報? 從價征收房產(chǎn)稅是不是12月申報?
老師,公司房產(chǎn)稅一直都是按從價計征申報的的,近兩年公司有一部分廠房出租,但是所有房產(chǎn)稅還都是按從價計征申報的,現(xiàn)在專管員發(fā)來去年房租專票金額與從租計征房產(chǎn)稅金額0存在差額的疑點,請問如何回復專管員如何處理呢?
老師公司將部分廠房出租了,22年開的出租專票,但是開的是租期22年和23年的,請問這22年交房產(chǎn)稅還是按之前從價計征不是從租計征申報繳納的,現(xiàn)在稅務局專管員說系統(tǒng)篩查出有開出租發(fā)票金額,但是沒有按從租計征的房產(chǎn)稅,請問是不是必須補交從價與從租的房產(chǎn)稅差額呀?有什么解決辦法嗎?
公司去年購入一套房之前按從價計征,本月出租了按租金收入申報房產(chǎn)稅還是按之前從價計征申報房產(chǎn)稅?
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務公司D公司能夠提供勞務,所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔,那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
補計提以前工資怎么做賬,個稅申報了,也發(fā)了。但是計提少了,年報也是按計提申報的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門負責幫酒店把臟布草拉回來洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費是計入成本好還是計入銷售費用好?
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