你好 一會(huì)寫完發(fā)你分錄?
甲公司在2012年發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)3月3日購入全新設(shè)備一臺(tái),購價(jià)10000元,增值稅1700元,包裝費(fèi)44元、運(yùn)費(fèi)200元,設(shè)備款項(xiàng)已付,正交車間安裝。 (2)3月15日該設(shè)備在安裝過程中用銀行存款支付安裝費(fèi)200元。 (3)3月31日上項(xiàng)設(shè)備安裝完工并交付生產(chǎn)使用。 (4)該固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用年限4年,預(yù)計(jì)凈殘值收入5000元。 (5)年末,甲公司出售一臺(tái)不需用設(shè)備,售價(jià)30000元和增值稅銷項(xiàng)稅5100元已存銀行。該設(shè)備賬面價(jià)值原價(jià)80000元,已提折舊30000元。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編寫會(huì)計(jì)分錄。其中,第(3)題只需編寫2012年度每月折舊額,并寫出計(jì)算過程。
某公司出售專用設(shè)備一臺(tái),取得價(jià)款30萬元,不考慮增值稅,發(fā)生清理費(fèi)用5萬元,不考慮增值稅,該設(shè)備的賬面原值為100萬。計(jì)提折舊60萬元。計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備18萬元,不考慮其他因素,寫出出售該設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄。
8、2020年12月31日,甲公司出售設(shè)備一臺(tái),原價(jià)5000萬元,已計(jì)提折舊3855萬元,計(jì)提減值準(zhǔn)備230萬元,收到款項(xiàng)900萬元已收存銀行,假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi),編制甲公司2020年12月31日處置該設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄。(3分)
8、2020年12月31日,甲公司出售設(shè)備一臺(tái),原價(jià)5000萬元,已計(jì)提折舊3855萬元,計(jì)提減值準(zhǔn)備230萬元,收到款項(xiàng)900萬元已收存銀行,假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi),編制甲公司2020年12月31日處置該設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄。
8、2020年12月31日,甲公司出售設(shè)備一臺(tái),原價(jià)5000萬元,已計(jì)提折舊3855萬元,計(jì)提減值準(zhǔn)備230萬元,收到款項(xiàng)900萬元已收存銀行,假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi),編制甲公司2020年12月31日處置該設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
好的,老師
借固定資產(chǎn)清理5萬 累計(jì)折舊3萬 貸固定資產(chǎn)8萬。 借銀行存款6萬,固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值 稅。 借固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置損益。15000。 你那個(gè)稅款就用65,000/1.13*13%
但是假設(shè)不考慮增值稅呀
在不考慮增值稅的情況下怎么做?
你好借固定資產(chǎn)清理5萬 累計(jì)折舊3萬 貸固定資產(chǎn)8萬。 借銀行存款6萬,固定資產(chǎn)清理 稅。 借固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置損益。15000。