借有庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,按照你暫估再來結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師,我采購了一批貨物,支付了貨款 ,沒有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購的發(fā)票,怎么學(xué)分錄啊
老師如果采購一批貨物,貨款未支付,發(fā)票賬單也沒到材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫按暫估入賬的話下月初做相反分錄沖回這筆賬,那不就是相當(dāng)于賬上沒有這筆賬了嗎?貨款支付發(fā)票賬單到了該怎樣做分錄呢?
采購商品一批113000元含增值稅,按合同約定電匯支付了貨款的50%,物資已驗(yàn)收入庫,增值稅專用發(fā)票與貨同行,該筆進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月未抵扣,需要做出會計(jì)分錄。
老師,公司8月份賒購了一批貨物,貨8月份已經(jīng)發(fā)出去了,8月份做了賒購和發(fā)貨的分錄,9月份收到了客戶的貨款,但是我們沒有支付給供應(yīng)商貨款,如果直接把收到的全額貨物做成主營業(yè)務(wù)收入會要多交很多所得稅,我想把收到的貨款沖掉賒購的貨物的應(yīng)付賬款,可以這么操作嗎?應(yīng)該怎么做分錄呢?謝謝
老師,公司8月份賒購了一批貨物,出口的貨物,貨8月份已經(jīng)發(fā)出去了,8月份做了賒購和發(fā)貨的分錄,9月份收到了客戶的貨款,但是我們沒有支付給供應(yīng)商貨款,如果直接把收到的全額貨物做成主營業(yè)務(wù)收入會要多交很多所得稅,我想把收到的貨款沖掉賒購的貨物的應(yīng)付賬款,可以這么操作嗎?應(yīng)該怎么做分錄呢?謝謝
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報(bào)個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
然后發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 在做發(fā)票的, 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
銀行存款支付了15750,為什么貸應(yīng)付賬款呢
借預(yù)付賬款,貸銀行房款,再補(bǔ)上這一個。 我想體現(xiàn)暫估
10月份我可以直接按11月的發(fā)票金額提前入賬嗎
暫估的金額和實(shí)際發(fā)票金額肯定不一樣的,后面結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬也需要改
是的是的,不一樣沒有關(guān)系呀,我上面給你寫了,也不是說必須是一樣的。
我看不懂老師寫的
我看實(shí)操的賬上面是產(chǎn)品入庫沒有付款就是按照不含稅的價格暫估,但是我是10月份銀行支付了15750,價稅合計(jì)就是15750,10月暫估的分錄金額怎么寫啊
我給你寫了很多分錄,哪一個沒有看懂,我從上往下,第一個是沖贊鍋暫估入庫,第二個是沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,第三個是做發(fā)票的,第四個結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的。
10月份銀行支付了15750元的金額怎么做分錄啊,應(yīng)該有一筆貸銀行存款呀
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借有庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,按照你暫估再來結(jié)轉(zhuǎn)成本。 然后發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 在做發(fā)票的, 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸預(yù)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
老師看看這樣對嗎
是這樣嗎
可以的,可以這么做的。
老師再幫我看看預(yù)付賬款后面是要寫上公司名字嗎,應(yīng)付賬款后面就直接寫暫估
是的,對的,預(yù)付二級科目寫名字, 應(yīng)付賬款二級科目寫暫估