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一般納稅人10月采購貨物價稅合計(jì)15750,銀行支付了15750,發(fā)票是11月才收到的,10月份這批貨物已經(jīng)賣出去了,采購貨物入庫的分錄怎么做呢

2023-11-22 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-22 16:39

借有庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,按照你暫估再來結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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齊紅老師 解答 2023-11-22 16:39

然后發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 在做發(fā)票的, 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

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快賬用戶8251 追問 2023-11-22 16:40

銀行存款支付了15750,為什么貸應(yīng)付賬款呢

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齊紅老師 解答 2023-11-22 16:41

借預(yù)付賬款,貸銀行房款,再補(bǔ)上這一個。 我想體現(xiàn)暫估

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快賬用戶8251 追問 2023-11-22 16:44

10月份我可以直接按11月的發(fā)票金額提前入賬嗎

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快賬用戶8251 追問 2023-11-22 16:45

暫估的金額和實(shí)際發(fā)票金額肯定不一樣的,后面結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬也需要改

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齊紅老師 解答 2023-11-22 16:47

是的是的,不一樣沒有關(guān)系呀,我上面給你寫了,也不是說必須是一樣的。

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快賬用戶8251 追問 2023-11-22 16:52

我看不懂老師寫的

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快賬用戶8251 追問 2023-11-22 16:54

我看實(shí)操的賬上面是產(chǎn)品入庫沒有付款就是按照不含稅的價格暫估,但是我是10月份銀行支付了15750,價稅合計(jì)就是15750,10月暫估的分錄金額怎么寫啊

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齊紅老師 解答 2023-11-22 16:54

我給你寫了很多分錄,哪一個沒有看懂,我從上往下,第一個是沖贊鍋暫估入庫,第二個是沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,第三個是做發(fā)票的,第四個結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的。

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快賬用戶8251 追問 2023-11-22 17:00

10月份銀行支付了15750元的金額怎么做分錄啊,應(yīng)該有一筆貸銀行存款呀

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齊紅老師 解答 2023-11-22 17:03

借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借有庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,按照你暫估再來結(jié)轉(zhuǎn)成本。 然后發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 在做發(fā)票的, 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸預(yù)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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快賬用戶8251 追問 2023-11-22 17:30

老師看看這樣對嗎

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快賬用戶8251 追問 2023-11-22 17:31

是這樣嗎

是這樣嗎
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齊紅老師 解答 2023-11-22 17:34

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8251 追問 2023-11-22 17:42

老師再幫我看看預(yù)付賬款后面是要寫上公司名字嗎,應(yīng)付賬款后面就直接寫暫估

老師再幫我看看預(yù)付賬款后面是要寫上公司名字嗎,應(yīng)付賬款后面就直接寫暫估
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齊紅老師 解答 2023-11-22 17:42

是的,對的,預(yù)付二級科目寫名字, 應(yīng)付賬款二級科目寫暫估

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借有庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,按照你暫估再來結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023-11-22
你好4 我們可以按照以下步驟進(jìn)行賬務(wù)處理: 1.10月份采購貨物時,可以先按預(yù)付款項(xiàng)進(jìn)行處理。借記“預(yù)付賬款”科目,貸記“銀行存款”科目。 借:預(yù)付賬款 15750 貸:銀行存款 15750 1.11月份收到發(fā)票后,將預(yù)付賬款科目結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的應(yīng)付賬款科目,并按照發(fā)票金額調(diào)整應(yīng)付賬款科目余額。同時,根據(jù)銷售情況確認(rèn)銷售收入和銷項(xiàng)稅額,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:庫存商品(或原材料) 發(fā)票金額-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)票金額 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款) 銷售收入-銷項(xiàng)稅額 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷售收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)成本 貸:庫存商品(或原材料) 結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-11-22
您好,先暫估存貨,因?yàn)橐u出結(jié)成本 借:原材料 650 代:銀行存款 650 摘要寫:支付某公司貨款,未開發(fā)票暫估入庫 以后來發(fā)票把分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄
2023-11-09
那你發(fā)票直接粘貼到 借:庫存商品。貸,應(yīng)付賬款 這筆憑證后面就可以了啊
2021-02-28
你好!借庫存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 5月,借庫存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款(金額寫負(fù)數(shù)) 然后再按發(fā)票重新做一次
2023-05-24
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