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老師,我們是小規(guī)模納稅人4月收到一張普票7200元服務(wù)費(fèi),11月要退回其中2100元發(fā)票,已做賬如何操作,著急,購(gòu)買方如何操作

2023-11-22 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-22 15:36

退回就需要對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票紅沖2100

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快賬用戶3125 追問(wèn) 2023-11-22 15:39

是銷售方開(kāi)紅字發(fā)票嗎

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快賬用戶3125 追問(wèn) 2023-11-22 15:39

老師,是銷售方開(kāi)紅字發(fā)票紅沖2100嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-22 15:42

是的,就是那個(gè)意思的

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退回就需要對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票紅沖2100
2023-11-22
你好,11月要退回其中2100元發(fā)票,是被紅沖了嗎??
2023-11-22
您好,那您根據(jù)他們的依據(jù),到稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票
2019-12-21
您好 是只調(diào)整一張發(fā)票 應(yīng)該去稅務(wù)大廳更正2016年匯算清繳申報(bào)表 如果稅務(wù)不強(qiáng)制要求調(diào)整2016年的話 可以今年一起調(diào)整
2021-04-21
這個(gè)需要算個(gè)稅,是不是需要交,看員工入職時(shí)間這個(gè), 【例】李先生在甲企業(yè)任職,2019年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元,無(wú)免稅收入;每月繳納三險(xiǎn)一金2500元,從1月份開(kāi)始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除共計(jì)為3000元,無(wú)其他扣除。另外,2019年3月取得勞務(wù)報(bào)酬收入3000元,稿酬收入2000元,6月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元。 ” 具體計(jì)算公式如下: 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 其中:累計(jì)減除費(fèi)用,按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計(jì)算。 工資薪金所得預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算過(guò)程 2019年1月: 1月累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=16000-5000-2500-3000=5500元,對(duì)應(yīng)稅率為3%。 1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=5500×3%=165元 2019年1月,甲企業(yè)在發(fā)放工資環(huán)節(jié)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅165元。 2019年1月-6月,預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅均為165元。 2019年7月: 7月累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=16000×7-5000×7-2500×7-3000×7=38500元,對(duì)應(yīng)稅率為10%。 7月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(38500×10%-2520)-165*6=340元 2019年7月,甲企業(yè)在發(fā)放工資環(huán)節(jié)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅340元。 2019年8月: 8月累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=16000×8-5000×8-2500×8-3000×8=44000元,對(duì)應(yīng)稅率為10%。 8月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(44000×10%-2520)-165*6-340=550元 2019年8月,甲企業(yè)在發(fā)放工資環(huán)節(jié)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅550元。
2021-01-15
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