你好!你如果有發(fā)生,就要申報?,F(xiàn)在是自己采集,自己申報
老師個稅系統(tǒng)綜合申報里面員工點(diǎn)擊了申報作廢。公司這邊需要重新申報嗎?
老師,我們這個申報界面沒有要繳納印花稅的地方還需要繳納印花稅嗎
您好,老師,請問當(dāng)月沒有印花稅,需要申報嗎?不申報的話但是國稅系統(tǒng)里辦稅待辦事項提示里面有三項印花稅要申報?
定期定額的個體工商戶電子稅務(wù)局稅種核定里面沒有印花稅的稅種。但是在電子稅務(wù)局界面有印花稅的頁面,這個印花稅需不需要申報繳納?
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,在申報系統(tǒng)稅種核定沒有印花稅,請問這樣還需要申報印花稅嗎?
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
我不太清楚有沒有發(fā)生哦。之前的公司稅局核定了的,每個季度印花稅都是按銷售額計算的,一個季度都交二三百
我不太清楚有沒有發(fā)生哦。之前的公司稅局核定了的,每個季度印花稅都是按銷售額計算的,一個季度都交二三百
你好!現(xiàn)在基本上都是讓自己申報。 你有購銷合同就要了
公司每一筆業(yè)務(wù)都有合同哦,那就是要申報。
您好!是的,當(dāng)然要申報了
按合同金額多少交印花稅?
你好!購銷是萬分之三,現(xiàn)在減半