你好,你做收入就可以申報(bào)增值稅,不需要開發(fā)票收入
老師:你好,我有個(gè)問題想請(qǐng)教下,就是 我現(xiàn)在的公司是個(gè)體工商戶,因?yàn)槭呛硕ㄕ魇?,核定金額2萬,然后去年一直都是零申報(bào),但是他每個(gè)月都開個(gè)3-5萬發(fā)票,然后基本戶銀行還有幾筆未開票收入。現(xiàn)在我想問的是匯算清繳要怎么做?下面的表怎么填
這個(gè)個(gè)體戶4月分左右成立的,上個(gè)季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)都沒有,像這樣的情況怎么處理呢?如果實(shí)打?qū)嵗U稅,那交不少,做賬公司跟我們商量了90多萬的費(fèi)用,現(xiàn)在我就是頭大了,90萬的費(fèi)用要怎么搞
在問題是這么個(gè)情況,我們?cè)诒旧碛幸患乙话慵{稅人的情況下,因?yàn)槎惤惶吡?,所以我們的下游都不要票,變成了,我進(jìn)項(xiàng)本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個(gè)體不是不收增值稅嘛,開了家個(gè)體來分擔(dān)。個(gè)體戶4月份左右成立的,上個(gè)季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
自己注冊(cè)了一公司,小規(guī)模,讓加工廠加工生產(chǎn),貼我們的牌子往外賣,我們付加工廠加工費(fèi)沒有票??蛻粢膊灰l(fā)票,打貨款的時(shí)候能打到公戶上嗎?那要怎么做賬呢?我老公名下有一個(gè)體工商戶,能不能客戶直接把貨款打給他?他在支付加工費(fèi)?請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師幫忙給梳理個(gè)避險(xiǎn)方法。小公司,一下月下來流水大約30萬左右吧
老師你好,請(qǐng)問一下我們現(xiàn)在是個(gè)體工商戶,一個(gè)月下來對(duì)私流水收入有70萬左右,都是電商的,但基本不開票。像我們這個(gè)情況要怎么做才能合理避稅呢?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)???
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來說,直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認(rèn)繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
老板虛增工資成本,財(cái)務(wù)人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
這樣的話我們一個(gè)季度就要按210萬的無票收入來繳增值稅及附加稅,我們是個(gè)體工商戶,稅局不會(huì)要求我們升為一般納稅人嗎
超過了500萬一年內(nèi)就要升級(jí)