如果要將已經(jīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)出售給客戶,需要進(jìn)行以下步驟: 1.將固定資產(chǎn)從固定資產(chǎn)科目移除,并將已經(jīng)計(jì)提的折舊進(jìn)行結(jié)算。 2.將出售收入記錄到應(yīng)收賬款或應(yīng)收票據(jù)科目。 3.確認(rèn)銷售收入,借記“銀行存款”或“庫存現(xiàn)金”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。 4.同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借記“主營業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“庫存商品”科目。
老師好,我們工程公司按揭購入固定資產(chǎn)448萬,4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開了448萬的發(fā)票。請問固定資產(chǎn)啥時(shí)候入賬開始計(jì)提折舊?需要暫估入庫再計(jì)提折舊還是直接計(jì)提折舊等8月發(fā)票開回來的時(shí)候做固定資產(chǎn)
老師,公司8月份買了一臺(tái)電腦并使用,但經(jīng)理11月份才報(bào)銷,請問做固定資產(chǎn)卡片做什么時(shí)候的呢?折舊從什么時(shí)候開始呢
老師,2019年6月購入電腦一臺(tái),做固定資產(chǎn)。6月計(jì)提折舊139元,現(xiàn)在剛發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了139元,應(yīng)該是從7月開始計(jì)提折舊。怎么更正或者怎么調(diào)整一下。
公司之前購買的一件固定資產(chǎn)在折舊了幾個(gè)月后退還給了銷售方,現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)怎么做賬務(wù)處理?款未付,發(fā)票已開
我司購入的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)都是用于建設(shè),都記在“在建工程”科目,現(xiàn)在拿到了第一批建設(shè)補(bǔ)貼了,要從“在建工程”轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)”,請問1.怎么做分錄2.計(jì)提折舊是從下月開始提第一個(gè)月,還是從固定資產(chǎn)購入的那天開始補(bǔ)提?
我們是生產(chǎn)企業(yè) 然后老板和人家合伙搞了個(gè)公司 那個(gè)公司只接訂單 然后放在我們公司做 這兩個(gè)公司要簽訂什么合同合適呢
老師,采購低值易耗品賬務(wù)處理?
老師貨物的退稅率為零,出口免稅還是視同內(nèi)銷征稅?
老師,您好,我司一般納稅人欲購入一廢舊廠房用于拆除銷售廢料,中間應(yīng)該怎么操作,拆除費(fèi),購入廢舊廠房,后期銷售廢料分錄要怎么寫?拆除費(fèi)需要發(fā)票入帳嗎?銷售廢料怎么開票?能簡易計(jì)稅嗎?購入發(fā)票對方說是普通發(fā)票過來
外購商品對方開的是普票,不能抵扣,商品贈(zèng)送客戶視同銷售是不是也是正常繳納增值稅
老師麻煩問下,一般納稅人沒有收入,但有成本費(fèi)用,如何利潤做平啊
發(fā)現(xiàn)給一個(gè)員工買了社保,但是在個(gè)稅申報(bào)那里忘記填了怎么辦?好幾個(gè)月了
住宿票,餐飲票,可以開專用發(fā)票嗎
老師,銀行收到國內(nèi)信用證怎么入賬呢?
老師,您好,建材批發(fā)行業(yè)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少呢
前2步驟,怎么寫分錄?
借應(yīng)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項(xiàng)
一共10臺(tái)如果只賣8臺(tái),也和上面的做法一樣嗎?
對的 這個(gè)也是一樣的哦