你好,這種情況卡片做8月份的,折舊從9月份開始
老師,公司8月份買了一臺電腦并使用,但經(jīng)理11月份才報銷,請問做固定資產(chǎn)卡片做什么時候的呢?折舊從什么時候開始呢
您好老師!我單位購買了兩臺筆記本電腦,12月開的發(fā)票,1月發(fā)票才來報銷,1月入的固定資產(chǎn),那什么時候開始計提冶折舊呢?謝謝
老師,我想問下,同事去年8月買了臺電腦,今年6月才過來報銷,發(fā)票開的是今年6月的,備注欄寫的購買日是去年8月。想問下,這個折舊日期我從什么時候開始計提呢。
老師,新公司5月份成立,并購買了生產(chǎn)用設(shè)備固定資產(chǎn)一批,6月份公司還沒有開始試生產(chǎn),請問老師6月份計提折舊計入制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用?計入制造費(fèi)用折舊費(fèi)的話什么時候結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本呢?
請問老師,公司有一項辦公家具的固定資產(chǎn)19年11月開始使用的,但當(dāng)時固定資產(chǎn)卡片沒錄,現(xiàn)在如果從這個月開始計提折舊,那么預(yù)計使用期間數(shù)應(yīng)該是60個月還是要扣除之前一直應(yīng)計提未計提的月份呢?
企業(yè)收到的企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,怎么做分錄
老師好,企業(yè)自發(fā)自用的光伏電量賬務(wù)處理中,內(nèi)部結(jié)算-光伏發(fā)電成本增加在什么類別?
公司清算期間,資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金余額5萬元,資產(chǎn)處置損益是多少
下列各項中,企業(yè)應(yīng)按照非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則進(jìn)行會計處理的有 ( )。 A.以公允價值為 500 萬元的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品作為股利發(fā)放給股東 B.以公允價值為 300 萬元的自用專利權(quán)換入一批公允價值為 300 萬元的材料 C.以公允價值為 6 000 萬元的投資性房地產(chǎn)換入公允價值為 5 800 萬元的生產(chǎn)線,并收到 200 萬元的 補(bǔ)價 D.獲得政府無償提供的公允價值為 8 000 萬元的土地使用權(quán) 老師C選項200/600=33.33%,不應(yīng)該選吧
公司收到了一張數(shù)電發(fā)票,稅號對但是公司名稱錯了,是我們之前的名字,改的有2年了,這個發(fā)票還能用嗎
你好老師,集團(tuán)內(nèi)部公司之間業(yè)務(wù)往來,開具的承兌發(fā)票,分別掛在應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)付票據(jù),合并報表需要抵消嗎
外資老板個人 ,分配北京公司的積累的未分配利潤如何交稅
員工買U盤報銷只有收據(jù),沒有發(fā)票??梢怨D(zhuǎn)私嗎
如果我知道2年的年金現(xiàn)值的系數(shù)和5年的年金現(xiàn)值系數(shù)。那我需要求3年的年金現(xiàn)值系數(shù),可不可以把5年年金現(xiàn)值系數(shù)減去2年金現(xiàn)值系數(shù)年金系數(shù)?
老師您好,實收資本認(rèn)繳快到期了,我們賬上現(xiàn)金有30萬。直接存到銀行存款實收資本,這個錢是借方銀行存款,貸方實收資本。用這錢再付房租,但是付房租是第三方微信支付也不是銀行存款。請問??梢詥?/p>
可8月份的時候沒入賬,該怎么做呢
你們八月份沒有入賬嗎,幾月份入賬的
10月份才入賬,之前沒收到發(fā)票也不是公賬打款,是經(jīng)理付款現(xiàn)在拿發(fā)票來報銷的
你好,那如果這樣,現(xiàn)在入賬,現(xiàn)在開始計提折舊比較好
好的,10月份入賬還沒報銷,分錄:借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款-個人-經(jīng)理,這樣可以嗎?
你好,是的,你寫的很對
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利