你好,掛賬幾十萬(wàn)預(yù)付款,對(duì)方有提供材料或者貨物嗎??
你好,我們付給百貨公司幾十萬(wàn),對(duì)方開了預(yù)付卡的開票明細(xì)給我們,我們一次性付給他,請(qǐng)問我轉(zhuǎn)賬摘要寫預(yù)付款比較好,還是采購(gòu)款比較好?
公司通過公司公賬付貨款給個(gè)人但是不開具發(fā)票,金額比較大幾十萬(wàn)在轉(zhuǎn)賬時(shí)備注了貨款,請(qǐng)問老師如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
如果目前公司需要注銷,賬上掛了很多個(gè)人的預(yù)存款,這個(gè)如何平賬比較合理?
老師,請(qǐng)問公司要注銷了,還掛賬幾十萬(wàn)預(yù)付款需要如何處理比較好昵
老師好!公司掛的預(yù)付款,對(duì)方公司已注銷,請(qǐng)問我們還如何處理?
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬(wàn)也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對(duì)嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒什么時(shí)間聽
老師請(qǐng)問購(gòu)入例如,黃瓜,西紅柿,卷心菜。大類開是農(nóng)副產(chǎn)品嗎,供應(yīng)商開給公司大類全是 蔬菜 :黃瓜,絲瓜,西葫蘆。不是農(nóng)富產(chǎn)品,這樣對(duì)嗎
公司廠房租賃要怎么交稅?
一部分是租金和押金,還有一部分是 布料,都是沒有發(fā)票的
你好 租金和押金,如果無法退回,就需要做壞賬處理。 如果有取得布料,只是沒有發(fā)票,就需要做無票購(gòu)進(jìn)處理?
那么壞賬處理是怎么寫的,需要如何做體現(xiàn)無票購(gòu)進(jìn)昵
你好 做壞賬處理 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:預(yù)付賬款 無票購(gòu)進(jìn) 借:原材料,貸:預(yù)付賬款
那么這樣也還賬也還掛賬原材料的
你好,購(gòu)進(jìn)了材料,沒有取得發(fā)票,本來就需要做無票購(gòu)進(jìn)處理。 如果材料沒有被領(lǐng)用,是會(huì)導(dǎo)致材料掛賬的?
做壞賬處理,掛著幾十萬(wàn)的營(yíng)業(yè)外支出,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的,還有無票購(gòu)進(jìn)需要在企業(yè)所得稅申報(bào)表體現(xiàn)出來嗎?
你好,租金和押金,如果確實(shí)是無法退回,做壞賬處理是沒有問題的,沒有什么風(fēng)險(xiǎn)啊
購(gòu)進(jìn)材料當(dāng)時(shí)是說有發(fā)票的,后面一直沒有開,當(dāng)時(shí)就入了預(yù)付賬款
你好,購(gòu)進(jìn)材料沒有開具發(fā)票,就是做無票購(gòu)進(jìn)處理的
當(dāng)時(shí)老師說沒有發(fā)票可以先做預(yù)付的
你好,之前做預(yù)付,那現(xiàn)在確定不會(huì)取得發(fā)票了,就需要做無票購(gòu)進(jìn)處理,而不是一直在預(yù)付賬款掛賬的
好的,明白。那掛賬到原材料之后又需要如何處理昵,因?yàn)橐N公司了,有什么要求的嗎?
你好,需要把原材料按銷售或者報(bào)廢處理。