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免抵退出口企業(yè) 10月有出口 11月申報(bào)增值稅 那個(gè)免抵退申報(bào)匯總表也是要在11月15日前填寫的嗎?

2023-11-20 16:51
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-20 16:52

你好!是的,正常就是這樣??串?dāng)?shù)匾?/p>

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快賬用戶4390 追問 2023-11-20 16:55

就是要退稅都是要填這個(gè)表對(duì)吧 在電子稅務(wù)局查 怎么查不到這個(gè)表有數(shù)據(jù)呢

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齊紅老師 解答 2023-11-20 16:59

你好!老師只能說正常是要有數(shù)據(jù),至于他為什么沒有,老師不清楚原因

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你好!是的,正常就是這樣??串?dāng)?shù)匾?/div>
2023-11-20
你好,不需要的,這個(gè)第15行是表自動(dòng)生成的數(shù)據(jù),不是我們填寫上去的
2022-08-11
同學(xué)你好 做那個(gè)出口免抵退
2022-12-08
這個(gè)是需要看具體的公司情況,沒有退稅,可能是因?yàn)槠谀]有留抵稅額,也可能是本月需要繳納增值稅,因?yàn)榇嬖趦?nèi)銷的情況下,是需要繳納增值稅平賬的
2020-12-13
2023年度報(bào)關(guān)出口、且已申報(bào)免抵退稅的出口額統(tǒng)計(jì)表確實(shí)需要與增值稅申報(bào)表上已申報(bào)的免抵退做比對(duì)。這主要是為了確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性,防止因數(shù)據(jù)差異導(dǎo)致的稅務(wù)問題。在進(jìn)行比對(duì)時(shí),應(yīng)注意核對(duì)每一項(xiàng)數(shù)據(jù)的來源和計(jì)算方式,確保兩者之間的數(shù)據(jù)能夠相互對(duì)應(yīng)。 對(duì)于23年11~12月份貨款在24年收到的情況,由于企業(yè)不是差額收匯的企業(yè),通常不需要專門做差額收匯的說明。然而,為了保持財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性,企業(yè)仍應(yīng)對(duì)此情況進(jìn)行合理的解釋和記錄。具體來說,可以在財(cái)務(wù)報(bào)表或相關(guān)附注中說明貨款的延遲收款情況,包括延遲的原因、金額以及對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響等。
2024-04-16
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