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生產(chǎn)企業(yè)出口,例如7月出口的,8月申報7月的增值稅申報表主表第15行免抵退應(yīng)退稅額一欄要填相應(yīng)出口退稅金額嗎?

2022-08-11 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-11 15:46

你好,不需要的,這個第15行是表自動生成的數(shù)據(jù),不是我們填寫上去的

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你好,不需要的,這個第15行是表自動生成的數(shù)據(jù),不是我們填寫上去的
2022-08-11
增值稅納稅申報表的7欄是當(dāng)月的出口額,不是當(dāng)月單證收齊的銷售額。 而出口退稅申報的報表填的依舊是當(dāng)月單證收齊的銷售額。 但是出口退稅申報表那欄收齊的銷售額現(xiàn)在有3行,分別是當(dāng)期、本年累計、與增值稅納稅申報表差。 其中本年累計和與增值稅納稅申報表差的合計數(shù)字剛好等于累計本年出口額,也可以說是剛好等于增值稅申報報的第7欄累計數(shù)。(假設(shè)上年全部收齊,不然上年遺留下來未收齊的出口,會導(dǎo)致不會相等的) 稅負(fù)率是按照增值稅申報表的銷售額來計算的。
2021-12-30
你好,增值稅申報表表上是出口退稅銷售額是指當(dāng)月報關(guān)出口,并在當(dāng)月開具出口發(fā)票的銷售額.
2021-01-11
好在免抵退銷售貨物第七欄。
2021-09-29
同學(xué)您好,生產(chǎn)型一般納稅人,有出口業(yè)務(wù)應(yīng)該填在增值稅申報表主表的第 7 欄 “免抵退稅辦法出口銷售額”。
2024-10-31
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