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老師,你好!我司是做成品油銷售的,之前開票稅控盤里面有庫存500噸的庫存,我們已經(jīng)做了無票收入申報了,現(xiàn)在做全票試點,需要把數(shù)控盤的庫存清零,這個要怎樣操作啊

2023-11-20 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-20 15:22

你好,你現(xiàn)在需要開了發(fā)票,紅沖之前的無票收入在做發(fā)票。

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快賬用戶3319 追問 2023-11-20 16:22

我打稅局電話,說是無票收入部分的庫存可以直接退回的?

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齊紅老師 解答 2023-11-20 16:26

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3319 追問 2023-11-20 19:25

老師,你好,如果紅沖之前的無票收入的話,是不是就是下個月申報表無票收入用負數(shù)表示?

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齊紅老師 解答 2023-11-20 19:25

對的,是的,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)

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你好,你現(xiàn)在需要開了發(fā)票,紅沖之前的無票收入在做發(fā)票。
2023-11-20
同學,您好,做個暫估入庫,借庫存,貸應付賬款。
2020-08-11
你好,已經(jīng)銷售完畢的,全部計入到成本里 沒有銷售完畢的,根據(jù)新的單價確認余下數(shù)量的庫存金額,差異部分也計入到成本
2024-10-18
你好!開票是需要申報的
2021-12-08
你好,首先是根據(jù)材料出庫做成本。如果單純是稅務賬賬實不符正常,但是不要差太遠
2025-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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