同學(xué),你好,是需要的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)增加我們應(yīng)交稅增值稅的金額

老師好,一般納稅人到了月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅里?如果需要交稅就轉(zhuǎn)到未交增值稅里?如果不需要交稅,有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,就轉(zhuǎn)出未交增值稅里放著,這樣理解對(duì)嗎?
老師,2021年9月有兩張進(jìn)項(xiàng)票做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。2022年5月做了更正申報(bào),補(bǔ)交了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的增值稅和城建稅,滯納金!補(bǔ)交的增值稅,城建稅,滯納金分錄應(yīng)該怎么做
老師,一般納稅人假如有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月底怎么做賬?。〗?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅10 -進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10 是不是要這么做賬,還要交10萬(wàn)的增值稅?
老師好,本月有一筆職工福利進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,(月末銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)小于0,請(qǐng)問月底需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅。
老師好!10月已交增值稅,有一個(gè)供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)稅局要求,現(xiàn)在要更改進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,因10月已交增值稅,現(xiàn)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,需補(bǔ)交增值 稅,問:是否需要繳納滯納金呀?
8500元工資第一個(gè)月上多少錢稅
注冊(cè)資本是100萬(wàn),但是沒有打錢進(jìn)去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實(shí)收資本嗎
個(gè)稅每月最晚什么時(shí)候申報(bào)?
補(bǔ)8月份賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我算的增值稅和之前別人稅局報(bào)的增值稅不一樣,按哪個(gè)記賬呢?
現(xiàn)實(shí)中,大多數(shù)企業(yè)印花稅的計(jì)稅基數(shù)是不含稅的收入嗎?
老師您好!支付的水電費(fèi),無發(fā)票 無收據(jù),怎么入賬
分包方給我們開發(fā)票是根據(jù)付款開的 比如分包款100萬(wàn) 但是每個(gè)月付一點(diǎn) 這種 然后給我們開付款金額的發(fā)票 這樣可以嗎
房開企業(yè)繳納的市政配套費(fèi),在土地增值稅中是按代收費(fèi)用還是政府性基金處理?
老板以個(gè)人名字承包了油茶廠的種植油茶苗的項(xiàng)目,我們可以讓第三方開油茶苗,肥料,種植土給對(duì)方嗎?要求代開工程發(fā)票,但老板是法人且公司沒有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,代開發(fā)票要交多少稅?
郭老師,就是A企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表里的所有者權(quán)益比如有2000萬(wàn)??股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B公司100%這樣的話怎么算的呀。還有就是轉(zhuǎn)讓后B公司是不是就不用實(shí)繳注冊(cè)資金了?


那現(xiàn)在更改增加交增值稅,現(xiàn)已過稅期,是否會(huì)產(chǎn)生滯納金呀?
同學(xué),以頁(yè)面顯示為準(zhǔn),有可能沒有