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老師,一般納稅人假如有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月底怎么做賬?。〗?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅10 -進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10 是不是要這么做賬,還要交10萬(wàn)的增值稅?

2023-05-31 13:01
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-31 13:01

您好 請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額多少 進(jìn)項(xiàng)稅額多少 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多少

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快賬用戶(hù)1591 追問(wèn) 2023-05-31 13:06

銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2023-05-31 13:16

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅10 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10

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您好 請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額多少 進(jìn)項(xiàng)稅額多少 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多少
2023-05-31
你好,是的,這樣做沒(méi)錯(cuò)
2021-01-19
沒(méi)錯(cuò),分錄就是這么做的
2021-07-23
需要再做一個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
2024-05-01
你好;? ? ?意思你是用上月留底10? ?抵減 本期產(chǎn)生的20? ; 直接繳納10即可 ;是嗎?? ??
2022-05-10
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