好,把這個暫估的會計分錄先沖銷了
老師,之前做過暫估費用的分錄,借管理費用 貸其他應(yīng)付款。現(xiàn)在想用費用發(fā)票替換,如何做分錄?發(fā)票是花錢買來的,實際賬上沒有錢。
之前有暫估一筆1w的管理費用,現(xiàn)在發(fā)票回來了,怎么沖了?分錄怎么寫?暫估分錄:借:管理費用-暫估 貸應(yīng)付賬款
去年暫估的費用 ,今天來的主營業(yè)務(wù)成本的票,票是今年開的,怎么做分錄,原來暫估的是借:管理費用-暫估 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在怎么做分錄呢
暫估費用,借:管理費用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,收到發(fā)票:紅沖:借:其他應(yīng)付賬款-法人,貸:管理費用-其他。一筆正確:借:管理費用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,是現(xiàn)金付的,做正確那筆分錄,還要用其他應(yīng)付款嗎?
年末暫估了費用,分錄做的是: 借: 管理費用—其他 貸:其他應(yīng)付款 次年發(fā)票回來了,這個分錄應(yīng)該怎么做啊
有留底稅應(yīng)該怎么做賬
出差的打車票可以做交通費嗎,可以和差旅費分開報銷嗎
老師,您好,我今天勾選了一張進項票,可是我在發(fā)票統(tǒng)計當(dāng)中,卻沒有看到這張進項票,是不是數(shù)據(jù)延遲,還是稅務(wù)部門要審核進項勾選?
老師,個體工商戶收到政府補貼做賬貸:營業(yè)外收入-政府補貼,做匯算清繳的時候可以扣減嗎?
老師,實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的一般納稅人單位,在5月份補繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會計分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
老師,購禮品送客戶,分錄怎么做?
老師你好,農(nóng)產(chǎn)品進項有時是用銷量額/1.09*0.09有時又是銷售額/0.91*0.09 這兩種情況,什么情況下適用呀,可以幫我總結(jié)一下嗎
稅收立法和不立法有什么區(qū)別
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
根據(jù)發(fā)票做賬借成本費用貸,其他應(yīng)付款
花錢買來的發(fā)票,10萬說多收3個點,那是多少錢?
10萬*3%,這個是這么計算的呢
老師,二季度申報所得稅繳納200元,三季度申報所得稅虧損,四季度又虧損,年終匯算時,會把200返還嗎?
對,這個是會給你們退回來的