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老師,之前做過暫估費用的分錄,借管理費用 貸其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在想用費用發(fā)票替換,如何做分錄?發(fā)票是花錢買來的,實際賬上沒有錢。

2023-11-20 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-20 13:47

好,把這個暫估的會計分錄先沖銷了

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齊紅老師 解答 2023-11-20 13:47

根據(jù)發(fā)票做賬借成本費用貸,其他應(yīng)付款

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快賬用戶9738 追問 2023-11-20 13:49

花錢買來的發(fā)票,10萬說多收3個點,那是多少錢?

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齊紅老師 解答 2023-11-20 13:50

10萬*3%,這個是這么計算的呢

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快賬用戶9738 追問 2023-11-20 13:53

老師,二季度申報所得稅繳納200元,三季度申報所得稅虧損,四季度又虧損,年終匯算時,會把200返還嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-20 13:53

對,這個是會給你們退回來的

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好,把這個暫估的會計分錄先沖銷了
2023-11-20
您好,這個的話,沒有跨年,做相反就行
2024-01-08
多出的部分直接計入利潤分配-未分配利潤
2025-03-24
發(fā)票直接附在那個憑證后邊就行
2025-03-20
你好負數(shù)沖掉,多做這個,借管理費用-98000,應(yīng)交進項-12740,貸其他應(yīng)收款 負數(shù)
2021-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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