您好,更正增值稅納稅申報(bào)表,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表
有一個(gè)問題,有家勞務(wù)派遣公司是一般納稅人簡易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn),1月份開票100多萬,說是去年做的工沒有開票,要把這個(gè)81個(gè)人的100多萬人工工資做到去年,平均一個(gè)人不到6萬,就可以不交這個(gè)個(gè)稅,需要去稅局修改個(gè)稅申報(bào)表,但利潤總額就負(fù)100多萬,可行么
老師好,我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了,加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
老師,勞務(wù)派遣簡易計(jì)稅,稅局說臨時(shí)工工資不能差額計(jì)稅,需要補(bǔ)增值稅,現(xiàn)在需要更正往期申報(bào)表,都需要改哪張表呢
老師,請問我們公司是勞務(wù)派遣公司,人員都是臨時(shí)工 應(yīng)該是要申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的是嗎,但是他們才22年至今給那些臨時(shí)工都是申報(bào)的正常工資薪金,現(xiàn)在稅局跟我們說要把那些臨時(shí)工的工資改成勞務(wù)報(bào)酬,那請問22-23年的需要改嗎
請問下老師,稅務(wù)打電話讓我們更正2024.6月份增值稅申報(bào)表,要補(bǔ)計(jì)提2023年1-10月份的增值稅加計(jì)抵減,但是我們6月份的稅費(fèi)已經(jīng)都繳納完了,更改報(bào)表后當(dāng)期的應(yīng)交稅額和附加稅金額都變了,一共補(bǔ)計(jì)提了1萬多,這個(gè)稅費(fèi)需要申請退稅嗎?還是7月申報(bào)的時(shí)候可以抵扣呢?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
不是只更正增值稅就行嗎
我問的是更正增值稅的哪張表?
更正主表和附表一