你好!可以抵扣,視同銷(xiāo)售。計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-廣告費(fèi)
老師請(qǐng)教下,公司買(mǎi)的小零食小玩具,在宣傳時(shí)送個(gè)消費(fèi)者,這些東西入什么科目,稅率是13%嗎?進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
老師,我們是汽車(chē)銷(xiāo)售公司,老板購(gòu)買(mǎi)了一批大豆油和大米,準(zhǔn)備贈(zèng)送客戶,這個(gè)可以作為什么費(fèi)用?招待費(fèi)?還是銷(xiāo)售費(fèi)用?取得進(jìn)項(xiàng)稅的可以抵扣嗎?分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)合適?是先入庫(kù)?還是直接全部一次計(jì)入費(fèi)用?
老師你好,公司開(kāi)展會(huì)購(gòu)買(mǎi)的禮品贈(zèng)送客戶,應(yīng)該計(jì)入什么科目嗎?進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),酒店行業(yè),承辦活動(dòng),活動(dòng)過(guò)程中發(fā)給客人的物品,應(yīng)該計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用下的什么科目
老師,酒店買(mǎi)入定制茶具,送給客人,應(yīng)該計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用下的什么科目,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
這個(gè)是買(mǎi)回來(lái),直接送給客人,需要視同銷(xiāo)售嗎
你好!是的。視同銷(xiāo)售了。
那銷(xiāo)售的價(jià)格是按購(gòu)進(jìn)價(jià)嗎,我們沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍
你好!你可以按購(gòu)進(jìn)價(jià)。