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老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額,月末和年末需要做處理嗎?這個(gè)怎么做平啊,我們上月留抵稅額30幾萬。希望老師幫忙解釋一下原理,謝謝!

2023-11-18 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-18 10:40

你好,平時(shí)你的進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎 結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?

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快賬用戶7565 追問 2023-11-18 10:43

老師:進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?。吭履┮Y(jié)轉(zhuǎn)是嗎?分別結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-18 10:46

不結(jié)轉(zhuǎn)的話,它不就一直有余額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去

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齊紅老師 解答 2023-11-18 10:47

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

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快賬用戶7565 追問 2023-11-18 10:48

這個(gè)是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嘛?那我要做什么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

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快賬用戶7565 追問 2023-11-18 10:50

可是我們每個(gè)月都不需要交增值稅的啊

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齊紅老師 解答 2023-11-18 10:52

這個(gè)是自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶7565 追問 2023-11-18 10:53

月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)的是嘛?

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齊紅老師 解答 2023-11-18 10:54

可以不結(jié)轉(zhuǎn), 只做我上面最后一個(gè)分錄,就是需要交稅就做結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,不交稅不用做。

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齊紅老師 解答 2023-11-18 10:54

不結(jié)轉(zhuǎn)它有一個(gè)弊端,你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一直都有余額

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快賬用戶7565 追問 2023-11-18 10:56

但是這是之前遺留下余額 我不用管嗎 一直在賬上放著?

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快賬用戶7565 追問 2023-11-18 10:58

哎呀,老師,我還是不明白這個(gè)具體怎么處理,剛從代理記賬公司那里接手了公司的外賬,怎么辦吖

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齊紅老師 解答 2023-11-18 11:03

我給你寫了賬務(wù)處理,還有什么不明白, 你的肖銷項(xiàng)在貸方發(fā)生額 結(jié)轉(zhuǎn)了,讓他沒有余額,他就是在貸借方,然后對(duì)方科目就是轉(zhuǎn)出未交增值稅, 進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額是在借方,然后你要想他沒有余額,結(jié)轉(zhuǎn)到貸方,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅,再借方轉(zhuǎn)出未交增值稅,它就是一個(gè)過渡科目

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齊紅老師 解答 2023-11-18 11:04

那一個(gè)還不明白,你說一下的

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快賬用戶7565 追問 2023-11-18 11:07

這個(gè)賬務(wù)處理是每個(gè)月末做的嗎,月末把所有進(jìn)項(xiàng)稅額借方結(jié)轉(zhuǎn)到貸方轉(zhuǎn)出未交增值稅,所有銷項(xiàng)稅額貸方余額轉(zhuǎn)到借方轉(zhuǎn)出未交增值稅,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-18 11:10

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 按月和安年都可以

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快賬用戶7565 追問 2023-11-18 12:57

好的 謝謝老師 這個(gè)問題明白了

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快賬用戶7565 追問 2023-11-18 12:59

還有就是發(fā)現(xiàn)前面月份的錯(cuò)賬,內(nèi)容是,稅金及附加多計(jì)提了,增值稅都不交的,應(yīng)收該是沒有稅金及附加稅的,但是他們計(jì)提了,一直在賬上掛著,怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-18 13:02

紅沖就可以了,借稅金及附加負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

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快賬用戶7565 追問 2023-11-18 14:11

摘要怎么填寫呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-18 14:15

紅沖多計(jì)提的幾月份附加稅等

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你好,平時(shí)你的進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎 結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
2023-11-18
您好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-11-18
不交稅減免的不能做的 什么時(shí)間抵扣了在做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)18 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款560
2020-02-19
您好 進(jìn)項(xiàng)留抵金額 期末結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方就好了
2022-01-09
你好,不管進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),你都可以把你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,分錄可以參考這個(gè) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-09-17
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