你好,平時(shí)你的進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎 結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
老師您好!我公司一般納稅人,2020年年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方余額123,767.80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額 162,327.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方余額 164,621.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額 126,062.13 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0 (結(jié)平之前余額113,558.93) 這是2020年底為止某一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬,2021年拿到我公司。 問題1: 我們是代理記賬公司,上一年末未結(jié)平的21年 年初能結(jié)平嗎? 問題2:應(yīng)交增值稅借方余額代表有留底稅額,年底轉(zhuǎn)出未交增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的話是不是不應(yīng)該有余額呀?上面余額對(duì)嗎?哪個(gè)科目的余額應(yīng)該得相等?謝謝您的回答
老師你好 ,請(qǐng)教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成留底稅額,那么月末,進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額到年底就會(huì)有一個(gè)累積數(shù),如何處理呢,老師能說一下詳細(xì)的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
郭老師您好,年末需要結(jié)平增值稅各科目,就是把增值稅各科目余額結(jié)平對(duì)嗎?我們2021年有38.05元的留抵,結(jié)平時(shí)這38.05元留抵怎么處理呢?是將其留在進(jìn)項(xiàng)稅額的余額里嗎?還是留在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額里呢?謝謝您
老師好,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額283912.85,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額301473.45,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方6200.88,本期期末留抵11359.72,但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是-17560.6,和當(dāng)月增值稅申報(bào)表期末留抵對(duì)不上,就差轉(zhuǎn)出這6200.88,怎么處理
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額,月末和年末需要處理嗎?怎么處理呢,我們上月留抵稅額有30幾萬,搞不明白之前會(huì)計(jì)怎么做的帳,希望老師解釋一下,謝謝!
請(qǐng)問主播在同一地方成立個(gè)體戶不在注冊(cè)地上班可以嗎
老師好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,受讓方為省外公司時(shí),受讓方公司印花稅申報(bào)地區(qū):是選擇被投資公司經(jīng)營地,還是選擇受讓方公司經(jīng)營地呢? 舉例:上海金公司,注冊(cè)經(jīng)營地在上海奉賢區(qū)。 自然人股東甲,將100%股份轉(zhuǎn)讓給杭州銀公司,杭州銀公司在杭州拱墅區(qū)。 那么,杭州銀公司,是在上海奉賢申報(bào)印花稅?還是在杭州拱墅區(qū)申報(bào)印花稅呢?
占股55%,轉(zhuǎn)讓股份30%,怎樣計(jì)算出30%的轉(zhuǎn)讓價(jià)格
老師,怎么在金蝶把多賬套的客戶資料導(dǎo)入在一個(gè)賬套里面
只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費(fèi)能做差旅費(fèi)嗎
高新企業(yè),增值稅加計(jì)5%,造成企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額足夠,相對(duì)應(yīng)存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問一下 個(gè)體戶怎么做帳報(bào)稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計(jì)劃部下達(dá)的工單嗎?但是5月份的下達(dá)工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個(gè)新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對(duì)吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師:進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?。吭履┮Y(jié)轉(zhuǎn)是嗎?分別結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
不結(jié)轉(zhuǎn)的話,它不就一直有余額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
這個(gè)是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嘛?那我要做什么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
可是我們每個(gè)月都不需要交增值稅的啊
這個(gè)是自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。
月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)的是嘛?
可以不結(jié)轉(zhuǎn), 只做我上面最后一個(gè)分錄,就是需要交稅就做結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,不交稅不用做。
不結(jié)轉(zhuǎn)它有一個(gè)弊端,你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一直都有余額
但是這是之前遺留下余額 我不用管嗎 一直在賬上放著?
哎呀,老師,我還是不明白這個(gè)具體怎么處理,剛從代理記賬公司那里接手了公司的外賬,怎么辦吖
我給你寫了賬務(wù)處理,還有什么不明白, 你的肖銷項(xiàng)在貸方發(fā)生額 結(jié)轉(zhuǎn)了,讓他沒有余額,他就是在貸借方,然后對(duì)方科目就是轉(zhuǎn)出未交增值稅, 進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額是在借方,然后你要想他沒有余額,結(jié)轉(zhuǎn)到貸方,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅,再借方轉(zhuǎn)出未交增值稅,它就是一個(gè)過渡科目
那一個(gè)還不明白,你說一下的
這個(gè)賬務(wù)處理是每個(gè)月末做的嗎,月末把所有進(jìn)項(xiàng)稅額借方結(jié)轉(zhuǎn)到貸方轉(zhuǎn)出未交增值稅,所有銷項(xiàng)稅額貸方余額轉(zhuǎn)到借方轉(zhuǎn)出未交增值稅,是這樣嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 按月和安年都可以
好的 謝謝老師 這個(gè)問題明白了
還有就是發(fā)現(xiàn)前面月份的錯(cuò)賬,內(nèi)容是,稅金及附加多計(jì)提了,增值稅都不交的,應(yīng)收該是沒有稅金及附加稅的,但是他們計(jì)提了,一直在賬上掛著,怎么處理呢?
紅沖就可以了,借稅金及附加負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
摘要怎么填寫呢?
紅沖多計(jì)提的幾月份附加稅等