您好,這個(gè)的話,是可以直接當(dāng)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,當(dāng)做這個(gè)實(shí)驗(yàn)成本
A公司為增值稅一般納稅人,原材料按計(jì)劃成本核算。2019年5月初、“原材料”賬戶期初余額800 000 元,“材料成本差異”賬戶期初貸方余額20000 元。本月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下: 1.5日,購(gòu)入原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅為13000元。同時(shí)發(fā)生外地運(yùn)費(fèi)10000元,增值稅900元。上述款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。 3000 2.10日,上述材料運(yùn)達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù),計(jì)劃成本為110000元。 3.25日,購(gòu)人材料一批,材料已運(yùn)達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到。貨款尚 未支付,該批材料的計(jì)劃成本為35000元。 4.本月領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為140000元,其中,直接生產(chǎn)領(lǐng)用120000元。車(chē)間一般耗用8000元,廠部管理部門(mén)領(lǐng)用2000元,在建工程領(lǐng)用10000元。 三、要求 1.對(duì)5月份發(fā)生的上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 麻煩問(wèn)下老師,怎么做分錄
小規(guī)模納稅人醫(yī)療器械公司購(gòu)買(mǎi)40臺(tái)單價(jià)為360元的紫外線消毒燈車(chē),總價(jià)14400元,已收到對(duì)方開(kāi)的全額普票,我方暫時(shí)只付了1440元,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?需要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
2021年租的一塊地15年(地沒(méi)證)做簡(jiǎn)易廠房(房也沒(méi)證3無(wú)),(小規(guī)模企業(yè)),做好廠房時(shí)做賬:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用廠房,貸:原材料等其他,每月攤銷(xiāo)時(shí):借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房,后給航拍到說(shuō)那處是綠化地段要復(fù)耕屬于違建要拆除(沒(méi)得賠償)2021年末拆后做的分錄一次攤銷(xiāo)完,做:營(yíng)業(yè)外支出-其他337635.70,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房337635.70。做的2021年企業(yè)所得稅匯算年報(bào)已在2022年4月上申報(bào),如圖片數(shù)據(jù)在:資產(chǎn)類(lèi)-其他調(diào)增這筆拆數(shù)廠房營(yíng)業(yè)外支出,,2022年前幾天收到稅局發(fā)來(lái)的信息(看圖片)說(shuō)存在企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)要怎樣調(diào)整賬目年度數(shù)據(jù)?不懂解決我這個(gè)問(wèn)題的不要搶答問(wèn)題。請(qǐng)懂的老師真正解決問(wèn)題,已經(jīng)問(wèn)了兩天會(huì)計(jì)問(wèn)了還沒(méi)解決真正我的這個(gè)問(wèn)題。希望老師能解決,謝謝!
楚原公司是一家副食品貿(mào)易批發(fā)公司,2x13年5月10日從外地酒廠購(gòu)進(jìn)原酒噸,每噸6000元,共計(jì)計(jì)3000000元,增值稅稅率為13%,另供貨方墊A運(yùn)輸費(fèi)用40000元、增值稅稅率9%,楚原公司采用托收承付給算方式后算貨款。 ①收到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的托收憑證,經(jīng)審核后,承付貨軟及運(yùn)費(fèi)。相關(guān)會(huì)計(jì)分錄如下 ②商品運(yùn)到,經(jīng)點(diǎn)驗(yàn)實(shí)收數(shù)量為510噸,溢余10噸,計(jì)價(jià)60000,原因待查,相關(guān)會(huì)計(jì)分錄如下 ③經(jīng)查原因,上述原酒溢余是供貨單位多發(fā),供貨方與楚原公司聯(lián)系,同意補(bǔ)作購(gòu)進(jìn),貨款暫欠,根據(jù)供貨方補(bǔ)開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票補(bǔ)付貨款及進(jìn)項(xiàng)稅額編制。請(qǐng)問(wèn)老師,分錄怎么寫(xiě)呢
老師,我有幾個(gè)問(wèn)題: 1、請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售商品分期收款的會(huì)計(jì)分錄怎么做?還有納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間、增值稅繳納怎么處理? 2、買(mǎi)手機(jī)送話費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?還有納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間、增值稅繳納怎么處理? 3、單位以八折價(jià)格購(gòu)進(jìn)一批購(gòu)物卡發(fā)給員工做福利,員工可以拿著卡消費(fèi),全額消費(fèi),這樣的會(huì)計(jì)分錄怎么做?還有納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間、增值稅繳納怎么處理? 4、淘寶、京東這樣的消費(fèi)送積分、送購(gòu)物券會(huì)計(jì)分錄怎么做?還有納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間、增值稅繳納怎么處理?
老師,請(qǐng)教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納,申報(bào)繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額,再與分支機(jī)構(gòu)按銷(xiāo)售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預(yù)繳,第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳,第4種分機(jī)構(gòu)按銷(xiāo)售收入比例分配應(yīng)納稅,第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
公司開(kāi)9的稅,進(jìn)項(xiàng)13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅,
老師我請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們公司屬于銷(xiāo)售型公司,但是公司這邊有研發(fā)部,想享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有什么辦法呢(我們有工廠在山東,所有研發(fā)都在安徽公司發(fā)工資),安徽公司就是銷(xiāo)售和研發(fā)的,山東工廠那邊是生產(chǎn)產(chǎn)品的
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫(xiě)下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開(kāi)的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過(guò)公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過(guò)銀行支付給銷(xiāo)售方,3月份銷(xiāo)售方才開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說(shuō)跟工商對(duì)不上,該怎么辦?
老師,比如說(shuō)3月份忘提折舊和計(jì)提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計(jì)提嗎
某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,債務(wù)資金為400萬(wàn)元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬(wàn)元,普通股資本成本為12%,則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為(??)萬(wàn)元。
民間非營(yíng)利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬(wàn)增值稅申報(bào)表的收入是120萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問(wèn)題應(yīng)該怎樣處理
請(qǐng)問(wèn)老師怎么做分錄呢
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? 貸 銀行存款