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?附加稅繳稅基數(shù)不等于當(dāng)期增值稅、消費(fèi)稅的情況,一是有免抵退的情況下,二是有存量增量進(jìn)項(xiàng)稅退稅之后再繳稅的情況下,會(huì)出現(xiàn)基數(shù)不一致 。不懂二的有存量增量進(jìn)項(xiàng)稅退稅之后再繳稅的情況下,會(huì)出現(xiàn)基數(shù)不一致,不懂這個(gè)

2023-11-16 14:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-16 14:12

在有存量增量進(jìn)項(xiàng)稅退稅之后再繳稅的情況下,會(huì)出現(xiàn)附加稅繳稅基數(shù)不等于當(dāng)期增值稅、消費(fèi)稅的情況。這是因?yàn)椋M(jìn)項(xiàng)稅退稅會(huì)影響當(dāng)期應(yīng)納稅額,進(jìn)而影響附加稅的計(jì)稅依據(jù)。 具體來(lái)說(shuō),進(jìn)項(xiàng)稅是企業(yè)購(gòu)買生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的物品和服務(wù)時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。在有存量增量進(jìn)項(xiàng)稅退稅的情況下,企業(yè)先申請(qǐng)退稅,待退稅批復(fù)后,會(huì)將退還的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅額中。這樣,當(dāng)期應(yīng)納稅額就會(huì)發(fā)生變化,而附加稅是依據(jù)當(dāng)期應(yīng)納稅額來(lái)計(jì)提的,因此繳稅基數(shù)也會(huì)發(fā)生變化。 例如,某企業(yè)在某月份的增值稅應(yīng)納稅額為100萬(wàn)元,如果該企業(yè)本月有存量增量進(jìn)項(xiàng)稅額50萬(wàn)元,經(jīng)過(guò)退稅流程后,應(yīng)納稅額變?yōu)?0萬(wàn)元。那么,該企業(yè)當(dāng)月的附加稅繳稅基數(shù)就不再是100萬(wàn)元,而是50萬(wàn)元。 總之,在有存量增量進(jìn)項(xiàng)稅退稅的情況下,企業(yè)需要關(guān)注當(dāng)期應(yīng)納稅額的變化情況,以便正確計(jì)算附加稅繳稅基數(shù)。

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在有存量增量進(jìn)項(xiàng)稅退稅之后再繳稅的情況下,會(huì)出現(xiàn)附加稅繳稅基數(shù)不等于當(dāng)期增值稅、消費(fèi)稅的情況。這是因?yàn)?,進(jìn)項(xiàng)稅退稅會(huì)影響當(dāng)期應(yīng)納稅額,進(jìn)而影響附加稅的計(jì)稅依據(jù)。 具體來(lái)說(shuō),進(jìn)項(xiàng)稅是企業(yè)購(gòu)買生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的物品和服務(wù)時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。在有存量增量進(jìn)項(xiàng)稅退稅的情況下,企業(yè)先申請(qǐng)退稅,待退稅批復(fù)后,會(huì)將退還的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅額中。這樣,當(dāng)期應(yīng)納稅額就會(huì)發(fā)生變化,而附加稅是依據(jù)當(dāng)期應(yīng)納稅額來(lái)計(jì)提的,因此繳稅基數(shù)也會(huì)發(fā)生變化。 例如,某企業(yè)在某月份的增值稅應(yīng)納稅額為100萬(wàn)元,如果該企業(yè)本月有存量增量進(jìn)項(xiàng)稅額50萬(wàn)元,經(jīng)過(guò)退稅流程后,應(yīng)納稅額變?yōu)?0萬(wàn)元。那么,該企業(yè)當(dāng)月的附加稅繳稅基數(shù)就不再是100萬(wàn)元,而是50萬(wàn)元。 總之,在有存量增量進(jìn)項(xiàng)稅退稅的情況下,企業(yè)需要關(guān)注當(dāng)期應(yīng)納稅額的變化情況,以便正確計(jì)算附加稅繳稅基數(shù)。
2023-11-16
你好,你當(dāng)時(shí)只退了增值稅的,但是附加稅沒(méi)有退回,他留著可以抵扣你以后需要繳納的附加稅。
2023-06-06
您好,這個(gè)的話,是可以等于這個(gè)的,這個(gè)計(jì)算的方式是沒(méi)錯(cuò)的哈
2024-08-12
您好,這個(gè)的話,存在預(yù)交的情況下,確實(shí)是有關(guān)系的
2025-06-15
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