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老師,請問一下應交稅費有負數(shù),我能放入營業(yè)外收入交稅嗎?不懂什么情況 23.10.12月的報表在24年2月更正交稅,然后全量發(fā)票查詢 合計金額跟賬上的收入又不一致的。銀行流水的稅款也做賬了。要是多交稅了。也會看到公戶有退稅的啊。也沒見到有退的。

2025-05-09 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-09 10:51

應交稅費是負數(shù),表示你們多交了稅款或者少做了計提呀 具體的是哪一個明細

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快賬用戶8843 追問 2025-05-09 10:54

不計提的,繳納賬上是23324,但是我打印電子稅務局的文書式是721705.61。

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快賬用戶8843 追問 2025-05-09 10:54

做賬就是。假如借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 交稅。借應交稅費應交增值稅 貸銀行存款這樣的

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快賬用戶8843 追問 2025-05-09 10:54

就計提個附加稅

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快賬用戶8843 追問 2025-05-09 10:55

收入,應交稅費應交增值稅 跟稅務系統(tǒng)的都不一樣,少收入,少應交稅費應交增值稅的

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齊紅老師 解答 2025-05-09 10:55

你去查一下完稅證明里面。

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齊紅老師 解答 2025-05-09 10:55

或者是你申報表里面,你看下你申報的數(shù)據(jù)。

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快賬用戶8843 追問 2025-05-09 10:59

申報表1-3月申報的比全量發(fā)票查詢那個稅少的

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快賬用戶8843 追問 2025-05-09 10:59

申報表1-3月申報的收入,比全量發(fā)票查詢那里的收入要少。

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齊紅老師 解答 2025-05-09 10:59

你的是哪一個明星增值稅嗎?如果是的話查不到原因的,沒有多就不退的都轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出

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快賬用戶8843 追問 2025-05-09 11:01

我也在想我確實不知道放哪里。要么營業(yè)外收入。或者營業(yè)外支出算了。那這個需要納稅調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-09 11:05

對的是的,需要納稅調(diào)增。

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快賬用戶8843 追問 2025-05-09 11:05

調(diào)增在哪里啊?

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快賬用戶8843 追問 2025-05-09 11:06

扣除類項目調(diào)整的那個其他,還是納稅調(diào)整明細表的哪里啊

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快賬用戶8843 追問 2025-05-09 11:08

收入類調(diào)整,底下那個其他?

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齊紅老師 解答 2025-05-09 11:12

納稅調(diào)整明細表扣除項目30寫賬載金額

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快賬用戶8843 追問 2025-05-09 11:19

好的好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-09 11:21

不用客氣工作愉快

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應交稅費是負數(shù),表示你們多交了稅款或者少做了計提呀 具體的是哪一個明細
2025-05-09
同學你好 這個直接做 借應付賬款 貸銀行存款
2021-09-13
您好,你這個分錄增值稅科目不是平了嗎?
2019-11-26
您好,我可以幫您解決第一個問題
2023-03-21
你好,需要的把它結轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2024-09-05
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