您好,這個(gè)是需要的,需要開(kāi)票的
公司3月份成立,7月第一次報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅,都是0申報(bào),現(xiàn)在10月份第二次申報(bào)可以0申報(bào)嗎?有收入也有支出!但是有沒(méi)有盈利就不知道了,因?yàn)闆](méi)有賬,可以0申報(bào)嗎?
老師,我想問(wèn)下今年3月有銷售設(shè)備到香港客戶,但是對(duì)方?jīng)]收票,所以當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票,也沒(méi)有報(bào)未開(kāi)票收入,我現(xiàn)在想結(jié)轉(zhuǎn)這筆成本,是不是一定要從3月份開(kāi)始更正申報(bào)?
老師,我收到一張11月開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在要開(kāi)始申報(bào)11月增值稅了,但是在認(rèn)證時(shí)候沒(méi)有11月的發(fā)票,這是為什么,是因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有申報(bào)嗎?
我想問(wèn)一下在9月份申報(bào)表,因?yàn)闆](méi)來(lái)得及開(kāi)發(fā)票,所以在9月份申報(bào)表填了未開(kāi)具收入,等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票,但是10月份開(kāi)的發(fā)票因?yàn)橛袉?wèn)題,所以在11月份沖紅部分發(fā)票,但這個(gè)月申報(bào)10月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)在未開(kāi)具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負(fù)數(shù),沖回9月份填的未開(kāi)具發(fā)票收入,以及加上10月份的收入,但申報(bào)表顯示比對(duì)不通過(guò),應(yīng)該怎么填申報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)本年度9月份賬上做了未開(kāi)票收入,但是申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有申報(bào)增值稅,如果在本年十二月份把收入補(bǔ)申報(bào)完成,這樣有關(guān)系嘛
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開(kāi)具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開(kāi)票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級(jí)已經(jīng)考過(guò)了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會(huì)不會(huì)影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢的印花稅,提交后沒(méi)看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬(wàn),如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)滴滴打車的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎
但是現(xiàn)在開(kāi)票的話,開(kāi)票日期不是在當(dāng)月,沒(méi)有影響嗎?
這個(gè)是不影響的,因?yàn)樗F(xiàn)在沒(méi)跨年,開(kāi)票和收入確認(rèn),可以不在一個(gè)月